Citazione:
Originalmente inviato da CASINISTA
GIA' IL MIO USER... E' UN PROGRAMMA... AIUTO!!!
Dunque, dove lavoro, sob, fanno le fatture in excel e poi le inseriscono in
contabilita, quindi IERI mi sono accorta di aver SALTATO la registrazione di
una fattura vendita nel mese di dicembre (data 31/12) Sentivo le feste??
Adesso il caos e' che:Allegati cl gia' inviati .2 Denuncia iva annuale gia'
inviata..Io so solo che entro il 17 posso pagare l'iva non versata (con magg.interessi) ma non so il codice(6012?) e poi soprattutto con la dichiarazione annuale definitiva cosa si fa? Una nota di variazione?? Ci
sono sanzioni?? acc.... L'IMPORTO E' SOLO DI 1.056,00 ma stanotte non ci ho
dormito.Mi serve help una risposta URGENTE!!GRAZIE.
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Hai gia inviato gli allegati clienti/fornitori? Sei Sicura?
Comunque..la contabilità è mensile o trimestrale? E 1056,00 euro è l'iva che non hai versato?