Buon giorno a tutti,
mi sto massacrando il cervello per cercare di capire come fare a dare un valore finale a cantieri di durata ultrannuale.
Allora : per i cantieri in corso di lavorazione a fine anno, ho emesso durante l'anno fatture che corrispondevano a lavori effettivamente eseguiti e non a veri SAL e pertanto sono state registrate nel conto ricavi.
A fine anno , in base ad una contabilità cantieri, ho il valore dei singoli cantieri
in base a tutti i costi sostenuti per gli stessi.
A questo punto chiedo: nel conto " rimenenze opere in corso " che valore devo mettere?
In un primo momento, pensavo di stornare dal conto ricavi, tutte le fatture emesse per quel cantiere e di inserire nel conto rimenenze, il valore che deducevo dalla contab.tà cantiere, ma poi pensavo che non si tratta di fatture d'acconto, in base al criterio chiaramente spiegato dal dott. La Rocca, ma di vero corrispettivo a fronte di lavori finiti. Quindi ....?
Mi sto perdendo, probabilmento in un bicchiere d'acqua, ma cmq ho una grande confusione in testa e non ci salto fuori !!!

Aiutatemi a risolvere questo enigma.
Grazie di cuore!!