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  #1 (permalink)  
Vecchio 11-01-2008, 13.10.47
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studiocontabileab is on a distinguished road
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Avevo in tema 2 dubbi: 1) se è il commercialista che si occupa della presentazione cartacea del modello presso lo sportello dell'Agenzia delle dogane è necessaria la compilazione relativa al soggetto delegato? 2)nel 2007 mi trovo una fattura di cessione intra e una nota di credito a storno totale, la nota di credito va indicata nel modello?Grazie
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  #2 (permalink)  
Vecchio 11-01-2008, 13.18.02
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Dayton is on a distinguished road
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Se sia fattura che NC sono relative allo stesso periodo nula va riportato in Intrastat
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  #3 (permalink)  
Vecchio 11-01-2008, 14.19.01
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swami is on a distinguished road
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mi aggancio ... se presento i modelli stampati con la laser quindi in bianco e nero ... mi si incasinano i "doganieri" che nn vedono il modello rosso o verde? o posso farlo? nn ho voglia di andare da Buffetti ... piove
__________________
La pubblicita' ci mette nell'invidiabile posizione di desiderare auto e vestiti, ma soprattutto possiamo ammazzarci in lavori che odiamo per poterci comprare idiozie che non ci servono affatto. (Brad Pitt in "Fight Club", 1999)
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  #4 (permalink)  
Vecchio 11-01-2008, 14.32.30
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Dayton is on a distinguished road
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Originalmente inviato da swami Visualizza messaggio
mi aggancio ... se presento i modelli stampati con la laser quindi in bianco e nero ... mi si incasinano i "doganieri" che nn vedono il modello rosso o verde? o posso farlo? nn ho voglia di andare da Buffetti ... piove

Io fino a maggio scorso presentavo gli elenchi su dischetto e quindi presentavo solo il riepilogativo rigorosamente in bianco e nero in quanto proveniente da stampante laser e non ho mai avuto problemi.
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  #5 (permalink)  
Vecchio 11-01-2008, 15.03.31
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swami is on a distinguished road
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Originalmente inviato da Dayton Visualizza messaggio
... presentavo solo il riepilogativo rigorosamente in bianco e nero in quanto proveniente da stampante laser e non ho mai avuto problemi.
ok, spero nn mi vadano in crisi xchè hanno solo mucchi di carta rossa e mucchi carta verde ... e magari il mio bianco e nero nn sanno dove incasellarlo
__________________
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Vecchio 11-01-2008, 17.17.50
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studiocontabileab is on a distinguished road
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per non avere problemi è consigliabile portarsi con se oltre al cartaceo anche il floppy con i dati importati dal progamma. Ma la domanda che mi pongo è: se è il commercialista si occupa della presentazione cartacea deve essere considerato soggetto delegato e quindi inserito in elenco come tale?
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  #7 (permalink)  
Vecchio 11-01-2008, 17.31.05
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Dayton is on a distinguished road
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Tratto dal sito dell'Agenzia delle Dogane:

Soggetto delegato: (ai soli fini della presentazione di elenchi Intrastat) è il soggetto che ha ricevuto delega dal soggetto passivo ai fini dell'I.V.A. in Italia che effettua acquisti o cessioni con soggetti passivi I.V.A. di altri paesi membri e deve essere munito di partita I.V.A..

Prove del potere di delega o di rappresentanza: ove occorrono sono richieste dagli Uffici doganali (art. 5 C.D.C.; art. 2 D.D. 27/10/2000, prot. 8703) in analogia a quanto accade per la presentazione dei documenti cartacei o su supporto magnetico.

Per quanto attiene agli elenchi Intrastat si riportano i commi da 3 a 5 dell'art.2 del Decreto Direttoriale 27/10/2000 prot. 8703.

Comma 3 - I soggetti obbligati possono delegare, mediante apposita procura, terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi, ferma restando la loro responsabilità in materia.
Comma 4 - Il conferimento della delega deve essere comunicato dal soggetto obbligato ai competenti uffici doganali in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n° 15, e successive modificazioni. In alternativa, il conferimento della delega può essere notificato all'ufficio doganale dallo stesso soggetto delegato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della medesima legge.
Comma 5 - La comunicazione di cui al comma 4 non è richiesta se la delega viene conferita a spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale, ai centri autorizzati di assistenza doganale o ai centri autorizzati di assistenza fiscale.
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  #8 (permalink)  
Vecchio 11-01-2008, 20.18.06
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studiocontabileab is on a distinguished road
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Originalmente inviato da Dayton Visualizza messaggio
Se sia fattura che NC sono relative allo stesso periodo nula va riportato in Intrastat
il progamma di gestione in effetti non riporta ne la fattura ne la n.c. mi chiedevo se in realtà la nota di credito andava inserita nel 3° modello riferito alle rettifiche su cessioni.
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  #9 (permalink)  
Vecchio 12-01-2008, 08.32.08
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Dayton is on a distinguished road
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Originalmente inviato da studiocontabileab Visualizza messaggio
il progamma di gestione in effetti non riporta ne la fattura ne la n.c. mi chiedevo se in realtà la nota di credito andava inserita nel 3° modello riferito alle rettifiche su cessioni.
Il modello Intra-ter va utilizzato solo per le rettifiche relative ad altri periodi.

Esempio:

nell'Intra cessioni di maggio registro una fattura.
A giugno emetto una NC totale o parziale sulla fattura di cui sopra, questa va registrata in Intra-ter indicando maggio come periodo di riferimento.

Lo stesso vale per gli acquisti.

Se invece fattura e NC sono relative allo stesso periodo allora va riportata in Intra la differenza, se questa è zero nulla va riportato.

Consulta l'allegato VII del Decreto 27 Ottobre 2000 - GU n° 261 del 8 Novembre 2000

Ultima modifica di Dayton : 12-01-2008 alle ore 08.37.42.
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