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  #1 (permalink)  
Vecchio 08-02-2010, 10.27.59
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Question Scrittura di assestamento

Ciao..
dunque a marzo 2009 ho registrato una ft acq. del 31/12/08. Essendo già stata fatta la dichiarazione iva 2008, il consulente l'ha inserita nel registro acq così:
IMPUTO A COSTO FT DEL 31/12/08

ACQ.MAT.PRIME € 100 FCI
RISCONTI ATTIVI -€ 100 FCI

Mi spiegate questa registrazione ??
Io nel 2009 per recuperare l'iva l'ho registrata sempre come acquisti mat.prime.

Ripeto è il primo anno che faccio da sola....
Grazie!!
sabry
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  #2 (permalink)  
Vecchio 08-02-2010, 10.44.43
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Ciao..
dunque a marzo 2009 ho registrato una ft acq. del 31/12/08. Essendo già stata fatta la dichiarazione iva 2008, il consulente l'ha inserita nel registro acq così:
IMPUTO A COSTO FT DEL 31/12/08

ACQ.MAT.PRIME € 100 FCI
RISCONTI ATTIVI -€ 100 FCI

Mi spiegate questa registrazione ??
Io nel 2009 per recuperare l'iva l'ho registrata sempre come acquisti mat.prime.

Ripeto è il primo anno che faccio da sola....
Grazie!!
sabry
Ciao,
hai controllato se nel registro degli acquisti al 31/12/2008 c'è un qualche registrazione dei Risconti, magari potrebbe essere non di cifra identica nel caso fosse riferita a più operazioni.
Perchè la registrazione che tu dici "Costi a Risconti Attivi"
è la scittura con cui il costo dell'anno precedente, 2008, viene "spostato" nell'anno successivo 2009.
Il che vista la fattura essere di competenza del 2008.. non quadra.
La registrazione corretta al 31.12.2008 doveva essere "costi a Fatture da ricevere".
Magari controlla bene se c'è cenno di Fatture da Ricevere.
Buona fortuna
Nusa
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  #3 (permalink)  
Vecchio 08-02-2010, 15.44.44
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Ciao,
hai controllato se nel registro degli acquisti al 31/12/2008 c'è un qualche registrazione dei Risconti, magari potrebbe essere non di cifra identica nel caso fosse riferita a più operazioni.
Perchè la registrazione che tu dici "Costi a Risconti Attivi"
è la scittura con cui il costo dell'anno precedente, 2008, viene "spostato" nell'anno successivo 2009.
Il che vista la fattura essere di competenza del 2008.. non quadra.
La registrazione corretta al 31.12.2008 doveva essere "costi a Fatture da ricevere".
Magari controlla bene se c'è cenno di Fatture da Ricevere.
Buona fortuna
Nusa
ho controllato e la registrazione è proprio così come ho detto prima...ma così non è registrata due volte? ovvero una volta con i risconti al 31/12/08 e una seconda volta quando l'ho registrata io nel 2009..
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  #4 (permalink)  
Vecchio 08-02-2010, 23.50.11
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Ciao,
è abbastanza evidente l'errore commesso nel precedente esercizio.
Quindi facendo il punto della situazione il costo, anche se la scrittura non è delle migliori, è cmq stato inserito nella situazione al 31.12.2008.
Ovvio che tu non possa inserirlo nuovamente come costo nel 2009. Ok, per l'inserimento della fattura per il recupero dell'Iva.
Rimarrebbe solo da chiarire se la ditta in questione è in contabilità ordinaria oppure semplificata. Nel primo caso occorre chiudere in qualche maniera il conto "risconti Attivi"... puoi procedere così, in fase di registrazione iva della fattura usi il conto Merci c/acquisti e subito dopo esegui una registrazione in partita doppia dove fai lo storno del conto Risconti Attivi (se vuoi puoi far riferimento nella descrizione alla reg dell'anno 2008).
Se la ditta è in contabilità semplificata il problema non si pone, ma attenzione in fase di registrazione non utilizzare il conto Merci c/acquisto, ma utilizza un conto da riprendere a tassazione quindi non deducibile oppure se il tuo sistema software te lo permette ancora una volta usa il conto Risconti Attivi.
Spero di esserti stata d'aiuto.
Buona serata
Nusa
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  #5 (permalink)  
Vecchio 10-02-2010, 17.37.46
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Ciao,
è abbastanza evidente l'errore commesso nel precedente esercizio.
Quindi facendo il punto della situazione il costo, anche se la scrittura non è delle migliori, è cmq stato inserito nella situazione al 31.12.2008.
Ovvio che tu non possa inserirlo nuovamente come costo nel 2009. Ok, per l'inserimento della fattura per il recupero dell'Iva.
Rimarrebbe solo da chiarire se la ditta in questione è in contabilità ordinaria oppure semplificata. Nel primo caso occorre chiudere in qualche maniera il conto "risconti Attivi"... puoi procedere così, in fase di registrazione iva della fattura usi il conto Merci c/acquisti e subito dopo esegui una registrazione in partita doppia dove fai lo storno del conto Risconti Attivi (se vuoi puoi far riferimento nella descrizione alla reg dell'anno 2008).
Se la ditta è in contabilità semplificata il problema non si pone, ma attenzione in fase di registrazione non utilizzare il conto Merci c/acquisto, ma utilizza un conto da riprendere a tassazione quindi non deducibile oppure se il tuo sistema software te lo permette ancora una volta usa il conto Risconti Attivi.
Spero di esserti stata d'aiuto.
Buona serata
Nusa
si! mi sei stata utilissima!! e ti ringrazio molto!
per me la soluzione ideale sarebbe quella di modificare il conto della mia registrazione in un conto non deducibile.

per quanto riguarda i risconti attivi, io li rilevo al 31/12/09 e poi nel 2010 devo fare un giroconto? con quale scrittura?
se così fosse all'inizio 2009 io nn ho fatto alcun giroconto (è il primo anno per me...)

ti ringrazio!
ciao
sabry
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  #6 (permalink)  
Vecchio 10-02-2010, 21.29.45
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si! mi sei stata utilissima!! e ti ringrazio molto!
per me la soluzione ideale sarebbe quella di modificare il conto della mia registrazione in un conto non deducibile.

per quanto riguarda i risconti attivi, io li rilevo al 31/12/09 e poi nel 2010 devo fare un giroconto? con quale scrittura?
se così fosse all'inizio 2009 io nn ho fatto alcun giroconto (è il primo anno per me...)

ti ringrazio!
ciao
sabry
Ciao Sabry,
per quanto riguarda i risconti attivi, quindi costi di compentenza totale o parziale dell'esercizio successivo, vengono rilevati al 31/12/2009 con una scrittura del tipo:
Risconti attivi a fitti passivi
può capitare ad esempio che al 01/12/2009 venga pagato il canone d'affitto (per ipotesi bimestrale).
Quindi un mese è di competenza del 2009 e l'altro del 2010
quando ricevi la fattura di locazione avrai:
diversi a Fornitore c/fitti passivi
nei diversi ci sarà il c/fitti passivi e il c/iva a credito
il risconto ti serve per portare una parte nello stato patrimoniale e rinviare così
parzialmente il costo nell'anno successivo, ma nello stesso tempo con la registrazione storni anche il conto di costo 2009.
al 01/01/2010 la registrazione sarà
fitti passivi a risconti attivi.

Il tutto sempre che sia ordinaria, in caso di semplificata dipende sempre dal tipo di programma usi, in genere è cmq possibile fare delle specie di scritture anche se "semplificate".
Spero di esser stata chiara.. a volte non è facile esprimersi.
Ciaooo
Rispondi citando
sui libri si studia... sul forum si scoprono i dubbi...

 

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