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Buongiorno,
un fornitore estero (nella fattispecie, BRASILIANO) ha emesso una fattura ad un mio Cliente italiano per prestazioni che il fornitore brasiliano stesso ha erogato direttamente in Brasile. La fattura è stata emessa "NO VAT"; il mio Cliente italiano coma la deve registrare in contabilità ai fini IVA? Grazie mille. |
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Solo in contabilità generale.
Saluti
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------------------------------------------- Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri. Confucio |
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Il servizio è stato reso fuori dal territorio nazionale (erogato direttamente in BRASILE) quindi difetta del requisito della territorialità. Conseguentemente è fuori campo IVA, (No VAT).
Saluti
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