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  #1 (permalink)  
Vecchio 15-01-2008, 09.59.42
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nico317 is on a distinguished road
Predefinito credito iva

Una domanda velocissima :
mi sono accorta che nel pagamento dell'iva di novembre effettuato il 16 dicembre ,non ho tenuto conto del credito rilevato nel mese di Ottobre , chiedo se posso tenerne conto nel pagamento dell'iva di dicembre .
Direi di sì , ma avrei anche una vs/ conferma .
Grazie per la risposta velocissima .
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  #2 (permalink)  
Vecchio 15-01-2008, 10.17.48
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roby72 is on a distinguished road
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Originalmente inviato da nico317 Visualizza messaggio
Una domanda velocissima :
mi sono accorta che nel pagamento dell'iva di novembre effettuato il 16 dicembre ,non ho tenuto conto del credito rilevato nel mese di Ottobre , chiedo se posso tenerne conto nel pagamento dell'iva di dicembre .
Direi di sì , ma avrei anche una vs/ conferma .
Grazie per la risposta velocissima .
Secondo me si. Per essere precisi io fare anche un'annotazione sul registro vendite (liquidazione periodica) riportando l'importo effettivamente pagato a dicembre e stessa cosa a gennaio.
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  #3 (permalink)  
Vecchio 15-01-2008, 10.53.57
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nico317 is on a distinguished road
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Secondo me si. Per essere precisi io fare anche un'annotazione sul registro vendite (liquidazione periodica) riportando l'importo effettivamente pagato a dicembre e stessa cosa a gennaio.
ritorno sull'argomento :
da altre fonti ho appreso che il credito mensile non utilizzato nel mese utile , deve essere utilizzato solo in sede di dichiarazione annuale e precisamente nel mese di dicembre, con l'indicazione separata utilizzando il cod. 6099 , mettendo l'importo del credito nella colonna crediti.
Quindi, in questo preciso caso, dovrei comportarmi così .
Siete anche voi d'accordo ?
Mi era sembrato di capire, in altre occasioni, che i crediti iva mensili infrannuali, se non vengono utilizzati nel mese successivo, possono essere detratti successivamente in qualunque altro mese : non ho proprio capito nulla ?!
Grazie di nuovo per il chiarimento che mi vorrete dare .
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  #4 (permalink)  
Vecchio 15-01-2008, 10.58.16
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Patty76 is on a distinguished road
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Originalmente inviato da nico317 Visualizza messaggio
ritorno sull'argomento :
da altre fonti ho appreso che il credito mensile non utilizzato nel mese utile , deve essere utilizzato solo in sede di dichiarazione annuale e precisamente nel mese di dicembre, con l'indicazione separata utilizzando il cod. 6099 , mettendo l'importo del credito nella colonna crediti.
Quindi, in questo preciso caso, dovrei comportarmi così .
Siete anche voi d'accordo ?

Io sono d'accordo con questa soluzione. Consideranto poi che siamo già a Gennaio 2008....puoi utilizzare il credito (diventato annuale) in compensazione con il codice tributo 6099 anno riferimento 2007!
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  #5 (permalink)  
Vecchio 15-01-2008, 11.03.15
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nico317 is on a distinguished road
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Io sono d'accordo con questa soluzione. Consideranto poi che siamo già a Gennaio 2008....puoi utilizzare il credito (diventato annuale) in compensazione con il codice tributo 6099 anno riferimento 2007!
Sì Ok, mi sta bene per questo mese perchè si tratta di iva di dicembre, ma se la cosa fosse successa a marzo ?
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  #6 (permalink)  
Vecchio 15-01-2008, 11.06.32
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Patty76 is on a distinguished road
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Sì Ok, mi sta bene per questo mese perchè si tratta di iva di dicembre, ma se la cosa fosse successa a marzo ?
Anche in questo caso userei il credito nella dichiarazione annuale!

E' la soluzione più limpida. Non sono sicura che si possa compensare infrannuale (anche se è una semplice dimenticanza del mese precedente!)
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  #7 (permalink)  
Vecchio 15-01-2008, 11.11.00
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Speedy is on a distinguished road
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Anche in questo caso userei il credito nella dichiarazione annuale!

E' la soluzione più limpida. Non sono sicura che si possa compensare infrannuale (anche se è una semplice dimenticanza del mese precedente!)
Il recupero in dichiarazione annuale è la maniera più semplice e lineare.
Tuttavia è possibile fare il recupero nel corso dell'anno, correggendo la liquidazione periodica errata (iva versata 100 meno credito precedente 150 uguale credito a nuovo 50).
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  #8 (permalink)  
Vecchio 15-01-2008, 14.53.08
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Messaggi: 2,190
swami is on a distinguished road
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aggiustando tutto in dichiarazione annuale sicuramente resta una situazione più pulita ma per via della liquidità magari il cliente ha bisogno di recuperare subito quindi magari si può annotare correttamente la liquidazione iva e nel periodo successivo in liquidazione detrarre il maggior versamente già effettuato nel periodo precedente (tutto questo in liquidazione nn in F24) ... io preferisco sempre sistemare tutto in annuale ma se il cliente vuol recuperare subito il maggior versamento io faccio così ... anche per lasciarmi traccia ... altrimenti da *adesso* alla dichiarazione dell'anno prox chi si ricorda d cosa è successo!!!
__________________
La pubblicita' ci mette nell'invidiabile posizione di desiderare auto e vestiti, ma soprattutto possiamo ammazzarci in lavori che odiamo per poterci comprare idiozie che non ci servono affatto. (Brad Pitt in "Fight Club", 1999)
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  #9 (permalink)  
Vecchio 15-01-2008, 15.28.02
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Data registrazione: 28-06-2007
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nico317 is on a distinguished road
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Originalmente inviato da swami Visualizza messaggio
aggiustando tutto in dichiarazione annuale sicuramente resta una situazione più pulita ma per via della liquidità magari il cliente ha bisogno di recuperare subito quindi magari si può annotare correttamente la liquidazione iva e nel periodo successivo in liquidazione detrarre il maggior versamente già effettuato nel periodo precedente (tutto questo in liquidazione nn in F24) ... io preferisco sempre sistemare tutto in annuale ma se il cliente vuol recuperare subito il maggior versamento io faccio così ... anche per lasciarmi traccia ... altrimenti da *adesso* alla dichiarazione dell'anno prox chi si ricorda d cosa è successo!!!
Grazie mille per i molteplici pareri, sempre ben accetti!!!
Il problema non dovrebbe sorgere perchè il programma mi memorizza il credito maturato e lo toglie nella liquidazione successiva , però soltanto se il tutto viene fatto con il bollato. In novembre non l'ho fatto e così non ne ha tenuto conto .
Spero cmq che ora che devo stampare in bollato prima novembre poi dicembre non mi faccia del caos, difficile poi da dimostrare , in quanto è un operazione "blindata" !!
Non ho ancora provato , speriamo bene !!
Grazie mille !
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