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Salve,
un'agenzia di viaggio intermediaria, riceve le provvigioni dal Tour Operator. Il TO invia l'autofattura e la normativa prevede che l'Agenzia intermediaria debba registrarle senza contabilizzare l'IVA. Nella dichiarazione IVA nel quadro "VE" al rigo 22 indico l'importo della provvigione e la relativa imposta. Poi al rigo 24, in variazioni sottraggo l'imposta. Un collega mi diceva che lui opera diversamente, ed indica la provvigione nel quadro "E" sez.3 rigo "VE32". C'e' qualcuno che puo' risolvere il dilemma. Grazie |