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  #1 (permalink)  
Vecchio 12-07-2007, 17.23.32
Junior Member
 
Data registrazione: 29-06-2007
Messaggi: 6
Byllina is on a distinguished road
Predefinito Trattamento fiscale del Firr e dell'indennità di clientela

Una società di persone svolge attività di agente di commercio. L'indennità percepita per la cessazione di rapporto di agenzia (indennità di clientela) e il Firr percepito dall'Enasarco devono essere dichiarati dai soci di persone fisiche, compilando il quadro RM (tassazione separata)?In sede di denuncia dei redditi, devono pagare i singoli soci un acconto del 20% o sono coloro che corrispondono queste somme a dover operare la ritenuta? I soci possono optare per la tassazione ordinaria?
  #2 (permalink)  
Vecchio 12-07-2007, 17.26.58
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Data registrazione: 12-09-2006
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danilo sciuto is on a distinguished road
Invia un messaggio via MSN a danilo sciuto
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Mi è capitato un caso analogo, anche se non identico.

La società erogante il firr e la indennità ha operato la ritenuta, e il contribuente l'ha indicata nel quadro M, senza versare il 20%.
Avendo optato per la tassazionbe separata (ma poteva anche scegliere quella ordinaria comulativa), qualche anno dopo ha ricevuto la cartella con il conguaglio, dato dalla differenza positiva tra irpef media del bienni precedente, e l'irpef trattenuta.

ciao

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Originalmente inviato da Byllina Visualizza messaggio
Una società di persone svolge attività di agente di commercio. L'indennità percepita per la cessazione di rapporto di agenzia (indennità di clientela) e il Firr percepito dall'Enasarco devono essere dichiarati dai soci di persone fisiche, compilando il quadro RM (tassazione separata)?In sede di denuncia dei redditi, devono pagare i singoli soci un acconto del 20% o sono coloro che corrispondono queste somme a dover operare la ritenuta? I soci possono optare per la tassazione ordinaria?
  #3 (permalink)  
Vecchio 12-07-2007, 17.35.54
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Data registrazione: 28-11-2006
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Speedy is on a distinguished road
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Originalmente inviato da danilo sciuto Visualizza messaggio
Mi è capitato un caso analogo, anche se non identico.
La società erogante il firr e la indennità ha operato la ritenuta, e il contribuente l'ha indicata nel quadro M, senza versare il 20%.
Avendo optato per la tassazionbe separata (ma poteva anche scegliere quella ordinaria comulativa), qualche anno dopo ha ricevuto la cartella con il conguaglio, dato dalla differenza positiva tra irpef media del bienni precedente, e l'irpef trattenuta.
ciao
Mi aggancio perchè proprio in questo momento sto elaborando una situazione simile (snc che ha riscosso firr e isc al netto della ritenuta 20%).
Mi comporto così:
= la snc ha rilevato le idennità riscosse tra i ricavi e le ritenute subite tra i costi (imposte fiscalmente indeducibili)
= nel modello unico SP quadro RF rilevo le indennità come variazione in diminuzione del reddito imponibile e le ritrascrivo sul quadro RM indicando anche le ritenute subite
= i soci, nel loro unico PF, compilano il quadro RM indicando le ritenute subite con la possibilità di optare o meno per la tassazione ordinaria (nel mio caso non opto perchè non mi conviene)
Ciao
  #4 (permalink)  
Vecchio 12-07-2007, 17.37.55
Junior Member
 
Data registrazione: 29-06-2007
Messaggi: 6
Byllina is on a distinguished road
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Grazie mille!!! fortunatamente avete anche voi dei casi simili!!! Seguirò il vostro comportamento sia per quanto riguarda il modello dei soci che per il quadro RF della società. Ciao

Ultima modifica di Byllina : 12-07-2007 alle ore 17.43.32.
  #5 (permalink)  
Vecchio 13-07-2007, 09.50.10
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Data registrazione: 28-11-2006
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Messaggi: 2,786
Speedy is on a distinguished road
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Citazione:
Originalmente inviato da Speedy Visualizza messaggio
Mi aggancio perchè proprio in questo momento sto elaborando una situazione simile (snc che ha riscosso firr e isc al netto della ritenuta 20%).
Mi comporto così:
= la snc ha rilevato le idennità riscosse tra i ricavi e le ritenute subite tra i costi (imposte fiscalmente indeducibili)
= nel modello unico SP quadro RF rilevo le indennità come variazione in diminuzione del reddito imponibile e le ritrascrivo sul quadro RM indicando anche le ritenute subite
= i soci, nel loro unico PF, compilano il quadro RM indicando le ritenute subite con la possibilità di optare o meno per la tassazione ordinaria (nel mio caso non opto perchè non mi conviene)
Ciao
Rettifica:

Mentre caricavo il quadro RM di unico SP ho riletto le istruzioni ministeriali che, al paragrafo 15.1, affermano che il quadro RM della società non va compilato. Va soltanto compilato il quadro RM dei soci sul loro unico.
Ciao
  #6 (permalink)  
Vecchio 13-07-2007, 12.55.59
Junior Member
 
Data registrazione: 29-06-2007
Messaggi: 6
Byllina is on a distinguished road
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grazie mille mi avete preceduto... ho letto anche io questo!! Ciao
 

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