![]() |
|||||||
|
|||||||
![]() |
|
|
LinkBack | Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
|
|||
|
In sede di controllo di un unico pf mi sono accorto che ho fatto versare ad un cliente maggiore irpef a saldo rispetto al dovuto...posso recuperare il maggiore ed errato saldo versato per il 2007 sugli acconti del 2008 oppure devo necessariamente rimediare con una comunicazione all'ade?
|
|
|||
|
Io farei la variazione di codice tributo.
__________________
Quando piangi nessuno nota le tue lacrime. Quando sei felice nessuno nota i tuoi sorrisi. Così è l'umanità! |
|
|||
|
Ritengo che, qualunque ne sia la causa e, a maggior ragione se cambia il calcolo delle imposte per qualunque ragione, tu debba procedere alla presentazione di un modello unicio integrativo. Se trattasi (non vedo come) solo di maggio saldo versato, dovrai compilare in modo adeguato il quaro RX, nella colonna 2.
|
|
|||
|
La variazione codice tributo sarebbe piu snella come soluzione in effetti, ma presumo che la tua correzione debba andar a spiegare che tot era da intendersi per il saldo e tot per l'acconto... non so se "siamo"
stati chiari.
|