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apro questa discussione sperando che riesco a capire se:
una società di persone che si è costituita nell'anno 2007, avendo due fatture "acquisti": fattura del notaio regolarmente pagata, anche la ritenuta e un acquisto di merci di € 20.00, è obbligata a registrarla nel registro fatture acquisto e in questo caso registrare una perdita di bilancio a fine anno. io vorrei non registrarle e compilare un unico a zero. cosa ne pensate.....?????
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Che dovresti registrarle.
Devi presentare il modello 770. Avresti dovuto presentare l'elenco fornitori in scadenza il 29 aprile 2008 e che puoi ravvedere entro oggi con sanzione ridotta. Avresti dovuto inviare i dati iva al 29 febbraio 2008 per le operazione poste in essere nel 2007. E poi altro non mi viene in mente per ora......
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Quando piangi nessuno nota le tue lacrime. Quando sei felice nessuno nota i tuoi sorrisi. Così è l'umanità! |
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Ai fini Iva le fatture possono essere regisdtrate entro due anni; il problema è che ai fini delle imposte sui redditi, i costi vanno per competenza, e quindi devi registrarli nel 2007.
Quindi non è possibile presentare l'Unico 08 SP a zero in questo caso. ciao Citazione:
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Grazie Per I Suggerimenti Dati
Un Chiarimento La Comunicazione Dei Dati Iva L'ho Fatta Per Tempo, Invece I Clienti E Fornitori Solo La Settimana Scorsa. L'agenzia Delle Entrate Mi Ha Detto Che Oggi Non Devo Pagare La Sanzione Ridotta Ma Attendere Il Controllo Da Parte Loro Negli Anni successivi. Mi Confermate Ciò!!!!
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Citazione:
Se hai inviato con dati non a zero hai già contabilizzato le fatture sia ai fini IVA che IMPOSTE nel 2007 Citazione:
Se non avevi inviato nulla entro il 29 aprile avresti dovuto versare la sanzione.
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Quando piangi nessuno nota le tue lacrime. Quando sei felice nessuno nota i tuoi sorrisi. Così è l'umanità! |
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... per completare i costi del 2007 mi sembra manchi la fattura del consulente
oltre a vari "costi nn iva": diritto annuale CCIAA ecc ecc
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La pubblicita' ci mette nell'invidiabile posizione di desiderare auto e vestiti, ma soprattutto possiamo ammazzarci in lavori che odiamo per poterci comprare idiozie che non ci servono affatto. (Brad Pitt in "Fight Club", 1999) |
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.... scusate una domanda rapida .....
ma la correzione delle imposte anticipate (per esempio sulle perdite pregresse dei primi 3 anni di vita di una srl) dovuta al cambio di aliquota (ires dal 33% al 27,50%), è più corretto iscriverla tra le sopravvenienze passive indeducibili (E 21 del bilancio) oppure nelle imposte tra le imposte anticipate??? Grazie a quanto mi vorranno aiutare anche perchè almeno così confermo il 760 di questa società!
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La seconda che hai detto.
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