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  #1 (permalink)  
Vecchio 04-07-2008, 09.53.22
nic nic non è connesso
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Predefinito Eccedenze versamenti IRPEF 2007 quadro RN

Mi sono accorta che in UNICO 2007 di un cliente non erano stati computati una somma dei contributi INPS versati nel 2007.
Quindi, ho provveduto a fare l'integrativa a favore ed ora devo indicare in UNICO 2008 il credito IRPEF che scaturisce dal fatto che lo scorso anno il contribuente avrebbe dovuto versare circa 190 euro in meno tra saldo e acconti.
Questo importo, che può essere compensato nel 2008 in quanto scaturente da una dichiarazione integrativa a favore presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'esercizio successivo, è giusto indicarlo nel rigo RN32 (eccedenza IRPEF da precedente dichiarazione)?
Grazie a tutti e buon lavoro.
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  #2 (permalink)  
Vecchio 04-07-2008, 10.02.59
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No. Devi indicarlo nel quadro RX; c'è una voce apposta destinata alle eccedenze di versamento a saldo.

ciao

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Mi sono accorta che in UNICO 2007 di un cliente non erano stati computati una somma dei contributi INPS versati nel 2007.
Quindi, ho provveduto a fare l'integrativa a favore ed ora devo indicare in UNICO 2008 il credito IRPEF che scaturisce dal fatto che lo scorso anno il contribuente avrebbe dovuto versare circa 190 euro in meno tra saldo e acconti.
Questo importo, che può essere compensato nel 2008 in quanto scaturente da una dichiarazione integrativa a favore presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'esercizio successivo, è giusto indicarlo nel rigo RN32 (eccedenza IRPEF da precedente dichiarazione)?
Grazie a tutti e buon lavoro.
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  #3 (permalink)  
Vecchio 04-07-2008, 10.04.30
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Mi sono accorta che in UNICO 2007 di un cliente non erano stati computati una somma dei contributi INPS versati nel 2007.
Quindi, ho provveduto a fare l'integrativa a favore ed ora devo indicare in UNICO 2008 il credito IRPEF che scaturisce dal fatto che lo scorso anno il contribuente avrebbe dovuto versare circa 190 euro in meno tra saldo e acconti.
Questo importo, che può essere compensato nel 2008 in quanto scaturente da una dichiarazione integrativa a favore presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'esercizio successivo, è giusto indicarlo nel rigo RN32 (eccedenza IRPEF da precedente dichiarazione)?
Grazie a tutti e buon lavoro.
Sul rigo RN32 devi indicare il credito risultante dal quadro RX della dichiarazione integrativa, relativo all'eccedenza di versamento del saldo 2006.

Gli acconti 2007 effettivamente versati (anche se errati) li devi invece indicare nel quadro RN34.

Ciao
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  #4 (permalink)  
Vecchio 04-07-2008, 10.30.19
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Sul rigo RN32 devi indicare il credito risultante dal quadro RX della dichiarazione integrativa, relativo all'eccedenza di versamento del saldo 2006.

Gli acconti 2007 effettivamente versati (anche se errati) li devi invece indicare nel quadro RN34.

Ciao
Ma nella dichiarazione integrativa non ho elaborato il quadro RX, ho corretto il quadro RP relativo agli oneri questo ha variato il quadro RN di liquidazione dell'imposta e da qui risulta un'imposta a debito e di conseguenza degli acconti inferiori a quelli versati.
La differenza a credito per il contribuente l'ho calcoltata extracontabilmente, in quanto ho fatto il confronto fra quanto versato riportato nel quadro RN rigo 34 di quest'anno e quanto dovuto risultante dal quadro RN dell'integrativa, e l'ho inserita "a mano" nel quadro RN appunto al rigo RN32 di quest'anno.
Quindi, presumo che al momento della elaborazione della dichiarazione UNICO 2007 da parte dell'ADE arriverà un avviso di conferma del credito che coinciderà con quanto da me già riportato ora nel quadro RN rigo 32.
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  #5 (permalink)  
Vecchio 04-07-2008, 10.41.51
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danilo sciuto is on a distinguished road
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Ha ragione Speedy ! Mi correggo.

Il rigo RX colonna 2 va utilizzato per le eccedenze relative al saldo dell'anno a cui si rierisce la dichiarazione.

Quindi tu devi:

- indicare nell'RX di Unico integrativo l'eccedenza di versamento a saldo.
- in Unico 08 devi solo riprendere il credito che viene fuori dal rigo RN 32 da Unico 07 integrativo.

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  #6 (permalink)  
Vecchio 04-07-2008, 11.10.35
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nic is on a distinguished road
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Giusto!!!! Ma siccome, nell'integrativa non ho compilato bene il quadro RX cioè il rigo RX1 colonna 2, a questo punto per recuperare questo credito che altrimenti andrebbe perduto devo inserirlo nel quadro RX1 colonna 2 di UNICO 2008.
Grazie a tutti gentilissimi come al solito.
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  #7 (permalink)  
Vecchio 04-07-2008, 11.20.27
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Giusto!!!! Ma siccome, nell'integrativa non ho compilato bene il quadro RX cioè il rigo RX1 colonna 2, a questo punto per recuperare questo credito che altrimenti andrebbe perduto devo inserirlo nel quadro RX1 colonna 2 di UNICO 2008.
Grazie a tutti gentilissimi come al solito.
Non puoi.
Se leggi cosa dicono le istruzioni in merito alla colonna 2 del rigo RX1 te ne fai convinta.

ciao
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  #8 (permalink)  
Vecchio 04-07-2008, 11.37.47
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Patty76 is on a distinguished road
Predefinito Pagamenti non dovuti

Un altro caso però simile, quindi mi aggancio qui!

A giugno 2008 avevo chiuso una dichiarazione e la cliente ha iniziato a pagare la rate di saldo e acconto (ne ha già pagate 2, quella del 16/06 e quella del 30/06). Ora si è "ricordata" che non mi ha portato delle spese mediche e un'ulteriore collaborazione. Rimettendo dentro il tutto, il debito viene a diminuire sensibilmente. Quindi dovrò ricalcolare i nuovi importi che inizierà a pagare dal 16/07/2008. Ora chiedo, secondo voi come è meglio agire:

a) invio la dichiarazione così com'è e poi redigo una integrativa e inizio a pagare le nuove rate (sospendendo ovviamente le vecchie) inserendo le somme pagate con i primi due F/24 errati nel quadro X come crediti, recuperandoli subito in compensazione?

b) correggo la dichiarazione inviando solo quella giusta e inizio a pagare le nuove rate (sempre sospendendo le vecchie) inserendo le somme pagate coon i primi due F/24 errati nel quadro X come crediti, recuperandoli subito in compensazine?

Ovviamente gli F/24 già pagati riguardano sia saldi che acconti, perchè se fossero stati solo acconti non mi sarei preoccupata, inserendoli direttamente in Unico 2009 come "acconti versati"!
__________________
Dove c'è una grande volontà, non possono esserci grandi difficoltà. N. Machiavelli
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  #9 (permalink)  
Vecchio 04-07-2008, 11.50.10
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danilo sciuto is on a distinguished road
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Io sono per la soluzione b).

Qualunque sia la soluzione, immnagino però che si avrà a che fare con qualche avviso bonario. Non credo proprio che l'ade riuscirà a quadrare le rate diverse tra loro (le prime due con le altre) e addirittura la compensazione con l'eccedenza di pagamento.

Questo lo illustrerei per bene al cliente, che deve sapere che per effetto di una sua dimenticanza tu dovrai lavorare di più !

L'aternativa per non avere problemi sai qual è ? Presentare la dichiarazione correttamente, come detto nel punto b), ma continuare a pagare il saldo e l'acconto in misura originaria; recuperando quindi l'eccedenza nell'RX e considerando le eccedenze degli acconti a scomputo a novembre.

ciao

PS: mamma quanto ho scritto .... mi è venuta sete ....

Citazione:
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Un altro caso però simile, quindi mi aggancio qui!

Ovviamente gli F/24 già pagati riguardano sia saldi che acconti, perchè se fossero stati solo acconti non mi sarei preoccupata, inserendoli direttamente in Unico 2009 come "acconti versati"!
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  #10 (permalink)  
Vecchio 04-07-2008, 11.54.25
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Citazione:
Originalmente inviato da Patty76 Visualizza messaggio
Un altro caso però simile, quindi mi aggancio qui!

A giugno 2008 avevo chiuso una dichiarazione e la cliente ha iniziato a pagare la rate di saldo e acconto (ne ha già pagate 2, quella del 16/06 e quella del 30/06). Ora si è "ricordata" che non mi ha portato delle spese mediche e un'ulteriore collaborazione. Rimettendo dentro il tutto, il debito viene a diminuire sensibilmente. Quindi dovrò ricalcolare i nuovi importi che inizierà a pagare dal 16/07/2008. Ora chiedo, secondo voi come è meglio agire:

a) invio la dichiarazione così com'è e poi redigo una integrativa e inizio a pagare le nuove rate (sospendendo ovviamente le vecchie) inserendo le somme pagate con i primi due F/24 errati nel quadro X come crediti, recuperandoli subito in compensazione?

b) correggo la dichiarazione inviando solo quella giusta e inizio a pagare le nuove rate (sempre sospendendo le vecchie) inserendo le somme pagate coon i primi due F/24 errati nel quadro X come crediti, recuperandoli subito in compensazine?

Ovviamente gli F/24 già pagati riguardano sia saldi che acconti, perchè se fossero stati solo acconti non mi sarei preoccupata, inserendoli direttamente in Unico 2009 come "acconti versati"!
Tenuto conto che la dichiarazione 2008 non è stata ancora inviata, seguirei l'ipotesi B con la movimentazione del quadro RX per le eccedenze versate in più con le prime rate già pagate.

Ciao

PS - Stavolta Danilo mi ha battuto sul tempo per ben due volte
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