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Discussione: unico 2011 SC quadro RS

  1. #1
    pipelly è offline Senior Member
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    Predefinito unico 2011 SC quadro RS

    Il quadro RS al rigo 110 ( ricavi dichiarati ) deve essere compilato da tutte le imprese?
    Per Un impresa che non adotta gli IAS e non compila il quadro RS la dichiarazione viene scartata al controllo telematico.
    Compilando il rigo 110 invece passa il controllo. Ma allora il quadro seppur limitatamente al rigo 110 va compilato comunque?

  2. #2
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    Citazione Originariamente Scritto da pipelly Visualizza Messaggio
    Il quadro RS al rigo 110 ( ricavi dichiarati ) deve essere compilato da tutte le imprese?
    Per Un impresa che non adotta gli IAS e non compila il quadro RS la dichiarazione viene scartata al controllo telematico.
    Compilando il rigo 110 invece passa il controllo. Ma allora il quadro seppur limitatamente al rigo 110 va compilato comunque?
    Miiiiii, ma sei già al controllo telematico? Ma chi te lo fa fare?

    L'RS va compilato solo dalle "IAS adopter" per quanto attiene ai dati di bilancio.
    L'RS 110 lo devono compilare tutte le imprese
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  3. #3
    VIRGILIO77 è offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da danilo sciuto Visualizza Messaggio
    Miiiiii, ma sei già al controllo telematico? Ma chi te lo fa fare?

    L'RS va compilato solo dalle "IAS adopter" per quanto attiene ai dati di bilancio.
    L'RS 110 lo devono compilare tutte le imprese
    nel rigo RS 110 quali ricavi del bilancio devono essere indicati?

  4. #4
    pipelly è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da danilo sciuto Visualizza Messaggio
    Miiiiii, ma sei già al controllo telematico? Ma chi te lo fa fare?

    L'RS va compilato solo dalle "IAS adopter" per quanto attiene ai dati di bilancio.
    L'RS 110 lo devono compilare tutte le imprese
    Prima di consegnare un F24 mi accerto che a dichiarazione nion venga scartata per qualche errore che influisca sul quadro RN e di conseguenza modifichi gli importi da pagare. Chi glielo dice dopo che devono integrare????

  5. #5
    L'avatar di danilo sciuto
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    Citazione Originariamente Scritto da pipelly Visualizza Messaggio
    Prima di consegnare un F24 mi accerto che a dichiarazione nion venga scartata per qualche errore che influisca sul quadro RN e di conseguenza modifichi gli importi da pagare. Chi glielo dice dopo che devono integrare????
    Giusto, hai ragione

    Questo non è uno di quei casi.
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  6. #6
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    Segnalo che in caso di ricavi pari a zero, il software di controllo dà un'anomalia (chiedendo comunque un valore) che ad oggi è ancora in attesa di correzione.
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  7. #7
    PAOLA CA è offline Member
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    L'errore persiste io adesso stò controllando le dichiarazioni e mi dà sempre l'errore

  8. #8
    marco.M è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da PAOLA CA Visualizza Messaggio
    L'errore persiste io adesso stò controllando le dichiarazioni e mi dà sempre l'errore
    L'errore persiste e la mia softhouse mi da due opzioni: 1) forzare l'invio; 2) valorizzare il quadro RS (indicando ad es. 1).

    Io penso di forzare l'inivio e comunque l'invio telematico, a questo punto, lo faccio a ridosso della scdenza nella speranza che venga corretto l'errore.

  9. #9
    ergo3 è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da marco.M Visualizza Messaggio

    ... a questo punto, lo faccio a ridosso della scdenza nella speranza che venga corretto l'errore.
    Io faccio sempre così.
    "...sentite ragazzi.. la legge è legge e per quanto possa sembrare strano va rispettata!!"...(Bud Spencer in "Lo chiamavano Trinità")

  10. #10
    AlessandroV. è offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da marco.M Visualizza Messaggio
    L'errore persiste e la mia softhouse mi da due opzioni: 1) forzare l'invio; 2) valorizzare il quadro RS (indicando ad es. 1).

    Io penso di forzare l'inivio e comunque l'invio telematico, a questo punto, lo faccio a ridosso della scdenza nella speranza che venga corretto l'errore.
    Ad oggi l'anomalia non mi risulta sia ancora stata corretta. Io ho già predisposto la dichiarazione con la forzatura, ma prima di inviarla aspetterò ancora qualche giorno. Nel caso non dovesse essere eliminata, quali problemi potrebbe comportare tale "forzatura" in termini di eventuale segnalazione di allarme per eventuali accertamenti e/o di profili di responsabilità per me che la compilo?

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