Risultati da 1 a 10 di 10

Discussione: Scritture Contabili

  1. #1
    MONICA3516 è offline Junior Member
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    Unhappy Scritture Contabili

    Vi Chiedo Se Per Favore Mi Scrivete Le Scritture In Partita Doppia Per Inail E Irap

  2. #2
    Enrico Larocca è offline Senior Member
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    Per IRAP a saldo eccedente gli acconti versati :

    D IRAP (120)
    A Erario c/acconti IRAP (100)
    A Debiti verso Erario per IRAP (20)

    Se invece l'IRAP dovuta per l'anno corrente è diminuita rispetto agli acconti:

    D IRAP
    A Erario c/acconti IRAP

    l'eccendenza dell'acconto sarà girosaldata a Credito per IRAP da compensare.

    Per INAIL a saldo (cosidetta regolazione) da pagare entro il giorno 16/02/ anno n+1:

    D Premi INAIL
    A Debiti verso INAIL

    Saluti

  3. #3
    sindoni Guest

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    "Per INAIL a saldo (cosidetta regolazione) da pagare entro il giorno 16/02/ anno n+1:

    D Premi INAIL
    A Debiti verso INAIL

    Saluti[/QUOTE]
    "






    La detta rilevqzione contabile a me sembra errata.
    Con l'autoliquidazione Inail si versa:
    - la regolazione premio anno precedente.
    - la rata del premio

    La regolazione premio Inail anno precedente è stata accertata sia come costo che come debito al 31 dicembre dell'esercizio in chiusura. Pertanto, al 16/02 dell'anno successivo non va rilevato il costo bensì l'eliminazione del debito.
    La rata del premio va rilevata con l'accensione del credito verso INAIL per l'acconto utlizzando il conto di credito INAIL C/ ACCONTI; conto che si chiude al 31/12 con la scrittura di rilevazione del costo dell'esercizio e del saldo debito/credito verso INAIL.
    Pertanto:
    rilevazione regolazione premio
    debiti verso inail a Banca
    rilevazione rata premio
    Inail c/ acconti a Banca
    saluti
    Ultima modifica di sindoni; 22-05-07 alle 11:44 AM

  4. #4
    Enrico Larocca è offline Senior Member
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    Salve,

    in effetti la scrittura da me proposta non va fatta il 16/02/n+1 ma va fatta in sede di scritture di assestamento poichè serve per accertare l'eventuale debito da pagare il 16/02/n+1.

    Saluti

  5. #5
    sindoni Guest

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    Citazione Originariamente Scritto da Enrico Larocca Visualizza Messaggio
    Salve,

    in effetti la scrittura da me proposta non va fatta il 16/02/n+1 ma va fatta in sede di scritture di assestamento poichè serve per accertare l'eventuale debito da pagare il 16/02/n+1.

    Saluti
    Sì certo, infatti, alla chiusura dell'esercizio si rileva il costo dell'esercizio per oneri sociali per inail (potrebbe rilevarsi anche mensilmente) con contropartita nel conto di debito INAIL C/ CONTRIBUTI e si gira l'acconto in diminuzione del debito...
    Saluti

  6. #6
    Cosimo è offline Member
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    Salve, sono un dipendente un’azienda in contabilità ordinaria e devo registrare in contabilità una sanzione pagata per via di un controllo eseguito sulla dichiarazione dei redditi dell’anno 2004. Ho pagato, tramite banca, questa sanzione + interessi (€ 643,36) utilizzando l’F24, codice tributo 9001. Adesso come posso registrare in P.D. questa operazione? Sono oneri deducibili? Quale conto potrei utilizzare per la registrazione. Grazie!

  7. #7
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto è offline Administrator
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    Trattandosi di sanzione, puoi utilizzare un conto omonimo; il costo è indeducibile.

    saluti

    Citazione Originariamente Scritto da Cosimo Visualizza Messaggio
    Salve, sono un dipendente un’azienda in contabilità ordinaria e devo registrare in contabilità una sanzione pagata per via di un controllo eseguito sulla dichiarazione dei redditi dell’anno 2004. Ho pagato, tramite banca, questa sanzione + interessi (€ 643,36) utilizzando l’F24, codice tributo 9001. Adesso come posso registrare in P.D. questa operazione? Sono oneri deducibili? Quale conto potrei utilizzare per la registrazione. Grazie!

  8. #8
    Fernanda è offline Member
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    salve a tutti. Sarebbe + giusto scindere le due cose e quantificare gli interessi, perchè se la sanzione non è deducibile al contrario gli interessi lo sono.

  9. #9
    Enrico Larocca è offline Senior Member
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    Salve,

    condivido la soluzione della scissione tra quota sanzione e quota interessi semplicemente per ragioni di chiarezza.

    Saluti

  10. #10
    debbie è offline Junior Member
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    bhè la sanzione 9001 è un controllo da art. 36 bis percui era un avviso bonario. tutto è indetraibile, sanzione e interessi, che sono comunque calcolati sul ritardo di pagamento di un tributo dovuto. sarebbe da valutare la nautra del tributo eventualmente.

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