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Discussione: di nuovo ventilazione

  1. #1
    kennedy08 Ŕ offline Senior Member
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    Predefinito di nuovo ventilazione

    La dichiarazione Iva presenta un VE40 che sommato al VE41 e' superiore alla somma degli scontrini emessi nell'anno.

    Come dire che in dichiarazione iva ho indicato degli incassi superiori.

    Ho controllato e tutto scaturisce dalla ventilazione di corrispettivi effettuata in considerazione di operazioni acquisti non soggette articolo 2 con segno negativo.

    La dichiarazione iva e' sbagliata secondo voi?
    Le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle.
    Voltaire

  2. #2
    Speedy Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da kennedy08 Visualizza Messaggio
    La dichiarazione Iva presenta un VE40 che sommato al VE41 e' superiore alla somma degli scontrini emessi nell'anno.
    Come dire che in dichiarazione iva ho indicato degli incassi superiori.
    Ho controllato e tutto scaturisce dalla ventilazione di corrispettivi effettuata in considerazione di operazioni acquisti non soggette articolo 2 con segno negativo.
    La dichiarazione iva e' sbagliata secondo voi?
    I corrispettivi in dichiarazione (imponibile pi¨ iva) non possono essere mai superiori a quelli contabilizzati. Infatti la ventilazione si effettua in base agli acquisti imponibili sui corrispettivi totali incassati (articolo 24 dpr 633).
    Gli importi non soggetti articolo 2 sono probabilmente premi e ritengo che non vadano considerati ai fini della ventilazione.
    alberto leggi
    i.a.

  3. #3
    alessio72 Ŕ offline Senior Member
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    Predefinito iva ventilata

    Salve...mi inserisco nella discussione molto intereessante.....
    Quindi....per un ventilato.....in caso di acquisto,per esempio,di merce con omaggio .....quell'omaggio sara' da considerare come sconto e abbuoni attivi e nel Fuori campo iva non bisognera' ventilarlo!,Giusto?

  4. #4
    kennedy08 Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da alessio72 Visualizza Messaggio
    Salve...mi inserisco nella discussione molto intereessante.....
    Quindi....per un ventilato.....in caso di acquisto,per esempio,di merce con omaggio .....quell'omaggio sara' da considerare come sconto e abbuoni attivi e nel Fuori campo iva non bisognera' ventilarlo!,Giusto?
    E' proprio quella la questione.
    Nel mio caso l' eccessivo valore di omaggi che ho ventilato mi ha addirittura portato ad un risultato di ventilazione che supera (se prendo il ve40+ve41) il totale dei corrispettivi da scontrino.
    Il fatto e' che il programma mi chiede ogni volta di indicare se sono acquisti BDR si oppure no. Ma quel tipo di omaggi sono BDR
    Le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle.
    Voltaire

  5. #5
    alessio72 Ŕ offline Senior Member
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    Predefinito iva ventilati

    Perdonami...ma cosa intendi per acquisti BDR?
    Cmq ti confermo che non devono essere ventilati tali omaggi e che a fine anno nella liq periodica te li troverai nel riepilogo iva acquisti totale ma non in quello dei beni destinati alla rivendita.
    Se vuoi contattarmi in pvt per confrontarci....ankio ho una ventilata con tali problematiche.....mandami messaggio in pvt no problem.Ciao alessio

  6. #6
    kennedy08 Ŕ offline Senior Member
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    Predefinito

    Grazie.

    Per Bdr intendevo beni destinati alla rivendita.

    Ho letto meglio il DM 24/2/73 per conoscere (rivedere visto che a quanto pare me lo sono dimenticata) il metodo con cui eseguire la ventilazione e sembra che i corrispettivi da ventilare andrebbero appunto ventilati in relazione alle varie aliquote degli acquisti. Per cui niente aliquota nessun acquisto da considerare. Quello che non capisco e' perche' tutti questi popo' di software non considerano la cosa. (io ne ho contrallati un paio)

    ciao
    Le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle.
    Voltaire

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