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Discussione: Ritardata presentazione modello Intrastat

  1. #1
    sifabbroni è offline Member
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    Predefinito Ritardata presentazione modello Intrastat

    Buongiorno,
    vorrei sapere se esistono sanzioni nel caso di ritardata presentazione del modello intrastat, e se esistono quali sono.
    Grazie

  2. #2
    Contabile è offline Senior Member
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    Buongiorno.

    Può leggere qui
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  3. #3
    sifabbroni è offline Member
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    Non riesco a leggere la pagina. Dice che non posso entrare..

  4. #4
    Patty76 è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da sifabbroni Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    vorrei sapere se esistono sanzioni nel caso di ritardata presentazione del modello intrastat, e se esistono quali sono.
    Grazie
    La mancata pretazione del modello intrastat è sanabile, mediante ravvedimento operoso. Se effettuato entro il termine di dichiarazione annuale si paga 1/5 di 516,00 con modello F24 e codice tributo 8911.

    Per maggiori informazioni si veda la Risoluzione 20/E del 16.02.2005.

    Saluti

  5. #5
    sifabbroni è offline Member
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    Ma nel mio caso non è mancata presentazione, ma solo ritardo.

  6. #6
    Patty76 è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da sifabbroni Visualizza Messaggio
    Ma nel mio caso non è mancata presentazione, ma solo ritardo.
    Bhè...ma alla data di scadeza....era "mancato"....

  7. #7
    sifabbroni è offline Member
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    ho chiamato uno spedizioniere e lui mi ha detto di effettuare un versamento in misura fissa di Euro 86,00, ma lui non sa con quale codice tributo.
    L'agenzia delle entrate non sa nulla...Aiuto!!!!

  8. #8
    forstmeier è offline Senior Member
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    Predefinito ritardata presentazione intrastat

    Attenzione alle voci che circolano compreso spedizionieri e dogane:

    come vedo da una risposta precedente vorrei anche io dire che esiste soltanto bianco o nero e quindi mancanza o ridardo cosa cambia ?
    NIENTE
    La sanzione prevista per ritardata presentazione est di euro 103,29 per ogni PRESENTAZIONE, quindi separato per Acquisti e Cessioni.
    Questo vale se la presentazione est fatta entro il prossimo termine scadenza pagamento Iva (mese 09 o 10 ecc...) e può comunque essere accettato oltre.

    Prima di presentare la ritardata dichiarazione effettuare il versamento con modello F24 - indicare il codice causa che est: 8911.
    presentare la dichiarazione con la conferma pagamento multa.

    Nota: per info leggere eventualmente commenti personali circa Intrastat del sottoscritto.
    visiti il mio sito intrastat: INTRASTAT CON INTRASYSTEM

    Mi risponda poi se tutto est apposto !

    saluti,
    Forstmeier Raimund - Padova

  9. #9
    G_ma_x è offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Patty76 Visualizza Messaggio
    La mancata pretazione del modello intrastat è sanabile, mediante ravvedimento operoso. Se effettuato entro il termine di dichiarazione annuale si paga 1/5 di 516,00 con modello F24 e codice tributo 8911.

    Per maggiori informazioni si veda la Risoluzione 20/E del 16.02.2005.

    Saluti
    Buongiorno,
    riprendo una precedente discussione per chiedere se il codice 8911 in F24 per il pagamento delle sanzioni di ritardata presentazione Intrastat, è compensabile con altri crediti tributari (Iva anno precedente)...

    Grazie

  10. #10
    forstmeier è offline Senior Member
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    Predefinito ritardata presentazione intrastat

    Cito il mio ultimo commento in merito:
    "Quote"
    Prima di presentare la ritardata dichiarazione effettuare il versamento con modello F24 - indicare il codice causa che est: 8911.
    presentare la dichiarazione con la conferma pagamento multa.
    "Unquote"

    Il pagamento con il F24 deve essere presentato insieme !

    Esistono comunque delle soluzioni x evitare la sanzione e che dipendono da diversi fattori come periodicità, precedenti registrazioni stesso partner ecc.


    UN ALTRO CASO
    Con l'occasione vorrei far presente il caso di un protocollo emesso dalla Dogana durante un controllo. Se la causa è per esempio la dichiarazione di una partita iva errata non è detto che dobbiamo pagare la sanzione se dimostrata la buona fede (cambio piva del partner senza avviso ecc...).
    Anche il mancato controllo telematico della piva non può essere un errore dell'obbligato per diversi motivi logici.
    In tal caso bisogna fare le dovute RETTIFICHE Intrastat, presentare la dichiarazione in Dogana e presentarsi presso l'ufficio delle entrate con la Rettifica e 'protocollo' della dogana. La sanzione sarà annulata.

    Ogni caso richiede la presenza di dati precisi per una valutazione a parte il fatto che questi argomenti richiedono delle spiegazioni più dettagliate ma non nel Forum.

    Saluti,
    Forstmeier Raimund - Padova

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