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Discussione: Libero Professionista - Gestione separata INPS

  1. #1
    yuppysearch è offline Junior Member
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    Predefinito Libero Professionista - Gestione separata INPS

    Buongiorno,

    premetto che sono assolutamente a digiuno di tutto quello che riguarda il mondo dei contributi, dei modelli, delle denunce dei redditi, quindi mi rivolgo a voi da vero "estraneo ai fatti".

    Sto cercando di capire qualcosa di tutto questo per conto di mia moglie, straniera, designer, alla quale è stato chiesto di aprire partita IVA dallo studio con cui collabora in collaborazione esterna (Zona Milano Centro)

    allora... ho guardato un pò su internet sul sito dell'INPS, e mi sembra proprio che lei debba rientrare nella casistica dei Lavoratori autonomi parasubordinati, che , correggetemi se sbaglio, devono versare :

    "...dal 1° gennaio 2008 il 24,72% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla Gestione separata e che non siano pensionati. Il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,72% per finanziare l'indennità di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e l’indennità di malattia che, a partire dal 1° gennaio 2007, spetta anche per i periodi di malattia che non comportano il ricovero ospedaliero..."

    Ho provveduto a farle aprire Partita IVA in regime di contribuenti minimi, poichè prevedo che non arriverà alla soglia di circa 30.000 euro richiesta e che quindi per 3 anni lei non dovrà pagare IVA (correggetemi sempre se sbaglio) , nè indicarla nelle fatture che produrrà allo studio, indicando invece che tali fatture sono "Iva esenti poichè OPERAZIONI EFFETTUATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 100 DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008"


    Il mio dubbio ora è questo. In quanto libera professionista anche se non iscritta a nessun ordine, lei deve compilare il modello F24 ogni mese con le scadenze dei liberi professionisti.
    Allora, essendo totalmente a digiuno, c'è un'anima Pia che mi potrebbe spiegare passo per passo come riempirlo?

    Il caso tipo è che lei emetta allos tudio di design con il quale collabora una fattura di, diciamo 1300 euro netti a mese.

    Quali campi deve riempire nel modello F24? (che sarà poi uguale ogni mese)

    Per quanto riguarda L'INAIL, mi sembra di aver capito che il contributo dello 0,74% vada indicato da qualche parte nel modello, se sì, dove? e per l'INAIL, devo fare l'iscrizione come ho già fatto per l'INPS oppure la sola iscrizione per l'INPS vale anche per l'INAIL?

    Vi prego, fate conto che io sia una persona con problemi mentali e non vergognatevi di indicarmi come ai bambini di 4 anni dove scrivere.

  2. #2
    Contabile è offline Senior Member
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    Va bene quello che ha scritto.
    L'unica cosa "stonata" è che non deve presentare mensilmente l'F24.
    Con tale modello l'anno prossimo verserà l'imposta sostitutiva dei minimi nonchè i contributi dovuti alla Gestione Separata.

    Inail.
    Ci sono pareri discordi nel merito, ossia se è obbligatoria (disegno con utilizzo di tecnica e strumentazione manuale) o meno (disegno con utilizzo di software specifico) l'iscrizione per tale tipo di attività. Io propendo per il sì.
    Sul modello vi è apposita sezione da compilare sulla base della comunicazione che perverrà dall'Ente a seguito dell'iscrizione.
    “Commercialista Telematico. Né SKY, né RAI. Abbonarsi conviene. ”.

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  3. #3
    yuppysearch è offline Junior Member
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    Quindi lei deve fare l'F24 una volta sola all'anno?

    Solo .....una volta... ma quando? alla fine dell'anno solare (dicembre) o fiscale (apertura partita iva in data 03/03/2008) ?


    Poi deve calcolare il 24 % per l'Inps nella tabella per L'INPS e lo 0,72 % nella tabella INAIL?

    Se lo fa a fine anno, paga anche L'IRPEF in misura del 10%?????

    Ma l'iscrizione all'INAIL allora è obbligatoria e non conseguente quella dell'INPS?

  4. #4
    Contabile è offline Senior Member
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    In sede di dichiarazione dei redditi a maggio/giugno del 2009 dalla predisposizione del modello UNICO scaturirà l'imposta sostitutiva (che per i minimi è del 20% e non del 105) da versare nonchè l'ammontare dei contributi dovuti alla Gestione separata.
    Da quel momento e fino a concorrenza degli importi scaturenti dal modello UNICO pagherà mediante l'utilizzo del modello F24 in unica soluzione o rateizzando gli importi secondo quando previsto dalle norme.

    Il 24,72% si paga esclusivamente nella sezione INPS senza distinzione.

    In merito a quanto postato in precedenza circa l'INAIL è un discorso che non fa riferimento alla contribuzione di cui alla Gestione Separata.
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  5. #5
    yuppysearch è offline Junior Member
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    Grazie Contabile, mi hai dato almeno un anno e 2 mesi di vita :P

    Ultima domanda, sulle fatture mensile allo studio dove lavora come professionista esterna, mia moglie dovrebbe ricevere netti 1300 euro mensili.

    La fattura, che credo vada fatta con ritenuta d'acconto (20%), allora dovrà avere una base lorda superiore, pari a € 1625,00 ??

    Esempio

    Totale lordo : € 1625,00
    Ritenuta d'acconto (20%) : € 325,00
    Totale Imponibile: € 1300,00
    IVA : esente
    Netto da Pagare : € 1300,00


    Torna il fac-simile di fattura, o ho commesso qualche probabile errore di gioventù?

    Ti ringrazio tantissimo, mi stai semplficando la vita!!!!!!!

  6. #6
    aquila è offline Junior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da yuppysearch Visualizza Messaggio
    Grazie Contabile, mi hai dato almeno un anno e 2 mesi di vita :P

    Ultima domanda, sulle fatture mensile allo studio dove lavora come professionista esterna, mia moglie dovrebbe ricevere netti 1300 euro mensili.

    La fattura, che credo vada fatta con ritenuta d'acconto (20&#37, allora dovrà avere una base lorda superiore, pari a € 1625,00 ??

    Esempio

    Totale lordo : € 1625,00
    Ritenuta d'acconto (20%) : € 325,00
    Totale Imponibile: € 1300,00
    IVA : esente
    Netto da Pagare : € 1300,00


    Torna il fac-simile di fattura, o ho commesso qualche probabile errore di gioventù?

    Ti ringrazio tantissimo, mi stai semplficando la vita!!!!!!!

    l'esempio di fattura che tu proponi può andar bene se decidi di non addebitare al committente la quota previdenziale. Difatti, i professionisti titolari di P.IVA possono addebitare al committente una quota dei contributi previdenziali da versare alla gestione separata presso l'inps. Come vedi è una facoltà non un obbligo come accade, invece, per i cocopro.Per quanto riguarda i ringraziamenti (anche se doverosi per contabile), aspetta a cantare vittoria perchè il secondo anno, finanziariamente, è il più pesante poichè in fase di dichiarazione dei redditi dovrai anche provvedere al versamento degli acconti per l'anno in corso e per contro non puoi portare niente in detrazione poichè l'anno precedente non hai versato nulla;dal terzo anno in poi ovviamente andrai a regime e quindi l'esborso sarà minore.
    saluti

  7. #7
    Contabile è offline Senior Member
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    A) Compenso 100
    B) Rivalsa 4% su (a) 4
    C) R.A. 20% su (a+b) 20,8
    D) Netto (A+B-C) 83,2

    Quoto quanto detto da aquila
    “Commercialista Telematico. Né SKY, né RAI. Abbonarsi conviene. ”.

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