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Discussione: Regime forfettario a confronto con SRL classica

  1. #1
    Greenskyline è offline Junior Member
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    Question Regime forfettario a confronto con SRL classica

    Buongiorno vorrei chiedere alcuni delucidazioni pe ril nuovo regime forfettario. Premesso che mi registreirei come centro elaborazione dati, ateco 63, con inps al 22,20%, limite compensi 20.000 annui e coef al 67%

    INPS
    - devo essere io a chiedere di non pagare il minimale inps o è automatico?
    - la percentuale inps salirà? cioè è già previsto che salga?

    REGIME FORFETARIO, BASE DI CALCOLO
    - se solo per un anno sforo ed ho compensi pari a 30.000, quali sono le basi di calcolo?
    - se attualmente sono socio unico di una srl che non fattura più di 30.000 euro posso ottenere la riduzione di un terzo?
    - eventuali corsi di formazione attinenti l'attività si possono detrarre?

    Ipotesi primi 3 anni
    Compensi fissi a euro 20.000

    1ANNO
    applico il coef. 20.000*67%= euro 13.400
    imposte 15%, euro 2.010

    Reddito netto euro 17.990, 89,95%


    2ANNO
    applico il coef. 20.000*67%= euro 13.400
    inps 2015, il 22,2%, euro 2.974,80
    inps 2016 acconto 80%, euro 2.379,84
    imposte 15%, (base di calcolo 13.400-2.974,80-2.379,84=8.045,36) euro 1.206,80

    Reddito netto euro 13.438,56, 67,19%


    3ANNO
    applico il coef. 20.000*67%= euro 13.400
    inps 2016 saldo, il 22,2%, euro 594,96
    inps 2017 acconto 80%, euro 2.379,84
    inps 2017 saldo 20% (lo considero per "competenza"), euro 594,96
    imposte 15%, (base di calcolo 13.400-594,96-2.379,84-594,96=9.830,24) euro 1.474,54

    Reddito netto euro 14-955,70, 74,77%

    Riepilogando in tre anni
    COMPENSI 60.000
    Costi ed Iva non detraibili di euro 36.600 (valore ipotetico)
    INPS, cumulabile con inps da dipendenti, euro 8.924
    Imposte euro 4.691
    RICAVI euro 9.785, 16,03% ricavi puri non più tassabili
    Adempimenti di legge nessuno se non tenere le fatture

    SRL
    RICAVI 60.000, oltre Iva 22%
    Costi detraibili 18.000
    Costi indetraibili 12.000 con Iva euro 14.640
    INPS, gestione separata, 27,72% su 60.000, euro 16.632
    Imposte 27% (base imponibile 60.000-18.000-16.632=25.368), euro 6.849,36
    Irap 3,9% (base imponibile 60.000-18.000-16.632=25.368), euro 989,35
    RICAVI EURO 2.889, se li distribuisco come dividendi devo considerare il 40% come base imponibile
    perciò 1.156, aliquota del 23% ed imposte di 266 e perciò un ricavo netto netto di 2.623, 4,37%
    Con tutti gli adempimenti di legge: studi di settore, registri, ecc....ma il limite di compensi pari a 20.000 annui (con ateco 2007 63 e senza applicare la riduzione di un terzo)

    Il regime forfettario in tre anni batte a parità di costi e ricavi/compensi la SRL con ricavi netti per circa 10.379 contro 2.623!!!


    Non male mi sembra ma chiedo comferma a Voi, più esperti di me

    Grazie
    Ultima modifica di Greenskyline; 21-09-15 alle 08:22 PM

  2. #2
    Greenskyline è offline Junior Member
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    Predefinito

    Buongiorno cìè qualche esperto onliche che mi può aiutare?

    Grazie

    A

  3. #3
    Greenskyline è offline Junior Member
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    Question Automoni 2016 e Legge di stabilita' 2016 aggiornamento

    Buonasera a Tutti cerco di aggiornare il tema già trattato alla luce di quanto emanato dalla nuova legge di stabilità.

    Premesse:
    - sono socio di una Srl
    - non ho mai avuto una partita iva come autonomo
    - non ho redditi da lavoro dipendente

    posso quindi accedere al nuovo regime forfettario previsto dalla legge di stabilità che prevede per il codice Ateco 63 (elaborazione dati):

    - un reddito imponibile passa dai 20.000 ai 30.000 euro. Questo reddito é mensilizzato (se apro il 1 aprile devo fare 30.000/12*9)
    - codice Ateco 63 con coefficiente di redditività del 67%
    - una imposta sostitutiva di tutto del 5% per cinque anni
    - godo di una riduzione dei contributi Inps del 35%, base Inps commercianti 22,65%

    Riassumendo su una proiezione di 3 anni, con reddito costante annuo di 30.000

    anno 2016, non pagherò nulla

    anno 2017, pagherò:
    Imposta sostitutiva 2016 del 5% pari a 1.005
    Inps 2016 acconto+saldo, pari a 4.416,75 (30.000*((22,65-22,65*35%)*80%)
    Inps 2017 acconto pari 80% pari a 3.533,40 (medesimi basi di calcolo di sopra)
    tot. 8.955,15

    anno 2018, pagherò:
    Imposta sostitutiva 2017 del 5% pari a 1.005
    Inps 2017 saldo del 20%, pari a 883,35 (30.000*((22,65-22,65*35%)*20%)
    Inps 2018 acconto pari 80% pari a 3.533,40 (medesimi basi di calcolo di sopra)
    tot. 5.421,75

    In soldoni in 3 anni mi restano attaccati 90.000-8.955,15-5.421,75-883,35-1.005 (Inps saldo 2018 e imposta sostitutiva, che verserò nel 2019) uguale 73.734,75, non male, anche se ci devo togliere tutti i miei costi!

    Non ho l'obbligo di tenere nulla se non le fatture emesse e non sono soggetto agli studi di settore!!


    Nota Bene
    Se qualcuno ha già versato contributi Inps Commercianti conviene scegliere un codice Ateco che versi sempre nella stessa cassa Inps piuttosto che scegliere il regime della gestione separata.

    Domande alle quali non trovo risposta
    Posso solo e dico solo detrarre costi di formazione per un limite massimo di Euro 10.000 annui, corretto?

    Posso detrarre dal reddito imponibile dei costi di dipendenti e/o collaboratori? Questo non l'ho capito!

    La riduzione Inps del 35% andrà restituita o "è a perdere"?

    Se sforo un anno i 30.000 che succede? Come nel precedente regime: entro il 50% l'anno successivo sarò ordinario; oltre il 50% ordinario subito già da gennaio?

    Non devo anche fare il mio 740 per pagare altre imposte su quanto percepito?

    Grazie 1000 a Tutti e buona serata

    A

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