Ciao a tutti,ho acquisito in questi giorni un nuovo cliente e gli sto compilando la dichiarazione relativa al 2016. Si tratta di un professionista che dal 01/01/2017 è entrato nel forfettario. Il commercialista precedente ha indicato in dichiarazione iva il subentro a questo regime ma ora in sede di dichiarazione dei redditi come devo comportarmi per gli acconti 2017? Dove indico questo passaggio in modo tale da determinare ciò che deve versare?
Ho appena compilato il quadro RE ed RN ma ovviamente mi viene fuori il conteggio degli acconti :-/
Spero possiate aiutarmi vista la scadenza imminente del 21/08!!!
Grazie!