Ciao a tutti.
Spero non sia già stato posto come quesito.
Mi trovo di fronte ad una corretta indicazione in dichiarazione (UnicoPF) di un ricavo sospeso nel 2016.
Si tratta di un professionista che nel 2016 era in semplificata ed ha emesso fattura con IVA e ritenuta, ma il cui incasso è avvenuto nel 2017 (anno in cui è passato al regime forfettario).
Le questioni di fondo sono 2:
a) in quale rigo di quale quadro devo/posso indicare la ritenuta subita presente nella certificazione del compenso?
b) il reddito relativo a tale incasso devo sommarlo agli altri ricavi del 2017 (fatture emesse in regime forfettario) oppure devo compilare il quadro RG (oppure RE) solo per la fattura del 2016 incassata nel 2017?
Grazie per l'aiuto.