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Risultati da 1 a 10 di 14

Discussione: Verbale di ispezione

  1. #1
    LORENZAM è offline Senior Member
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    Predefinito Verbale di ispezione

    Buongiorno,
    avrei bisogno di un aiuto..
    Una ditta ha avuto un'ispezione, ora devo integrare i cedolini da gennaio a ottobre 2010 per ciascun dipendente di un imponibile che mi e' stato dato.. Su quell'imponibile applico anche l'irpef? In questo caso mi cambia totalmente i versamenti f24 e anche il conguaglio!! Come devo fare per agire nella maniera piu' corretta?
    Grazie

  2. #2
    solero09 è offline Senior Member
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    Innanzitutto:
    1) il tuo programma paghe ti consente di modificare i cedolini elaborati, per i mesi che ormai sono "chiusi"?
    2) integrando i cedolini con un imponibile inps, ti cambia anche l'imponibile irpef (perchè l'aliquota a carico del dipendente si applicherà sull'imponibile inps aumentato).
    Ciò a prescindere se la voce viene assoggettata ad irpef o meno.
    Credo cmq che vada assoggettata.
    Quindi per ogni mese devi fare il ravvedimento dell'irpef non pagata.
    Vanno poi rimandati gli uniemens.
    Fammi sapere, ciao.


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    Buongiorno,
    avrei bisogno di un aiuto..
    Una ditta ha avuto un'ispezione, ora devo integrare i cedolini da gennaio a ottobre 2010 per ciascun dipendente di un imponibile che mi e' stato dato.. Su quell'imponibile applico anche l'irpef? In questo caso mi cambia totalmente i versamenti f24 e anche il conguaglio!! Come devo fare per agire nella maniera piu' corretta?
    Grazie

  3. #3
    Jumpydee è offline Member
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    Buongiorno,
    avrei bisogno di un aiuto..
    Una ditta ha avuto un'ispezione, ora devo integrare i cedolini da gennaio a ottobre 2010 per ciascun dipendente di un imponibile che mi e' stato dato.. Su quell'imponibile applico anche l'irpef? In questo caso mi cambia totalmente i versamenti f24 e anche il conguaglio!! Come devo fare per agire nella maniera piu' corretta?
    Grazie
    Ho appena avuto la stessa verifica in un'azienda. Fatti rilevati a luglio/agosto e verbale arrivato a dicembre. Io ho agito così:

    1. modifica della "parte presenze" del LUL (il software Teamsystem lo permette) e ristampa del cedolino diluglio/agosto con numerazione e data attuali, senza modifica della parte retributiva
    2. inserimento nel cedolino di dicembre della parte retributiva con la voce "ARR.STRAORD.LUGLIO VERB. DPL" assoggettata a Irpef e contributi.

    Saluti

  4. #4
    LORENZAM è offline Senior Member
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    Grazie grazie..
    Risposte a solero09:
    Si il mio programma mi permette di riprendere la rielaborazione dei cedolini..
    Quello che mi hai detto era quello che speravo di non sentire... Quindi devo rifare tutti i cedolini e mi cambiano tutti i versamenti. L'unica cosa e' che non penso di reinviare l'emens in quanto sono stati fatti i dm10-v..
    Utilizzo una voce di imponibile e una voce con l'aliquota a carico dipendente ma che non influisce sull'imponibile inops del mese.. (cosi mi era stata fatta una voce per un verbale lo scorso anno) pero' mi cambiera' l'irpef..
    Risposta a jumpydee:
    dal verbale devo solo integrare l'imponibile, non devo modificare le presenze.
    Ho capito come hai gestito.. Ma io non essendo piu' in tempo per fare il cedolino di dicembre 2010 a questo punto non mi cambia granche'... Pero' e' un buona gestione, cosi non ti cambiano i versamenti...
    Il verbale e' da gennaio a ottobre.. Quindi immagino di dover rifare anche dicembre per il conguaglio... O lascio cosi e faccio fare un 730? Cosa mi consigliate???

    Grazie
    Ultima modifica di LORENZAM; 21-01-11 alle 09:19 AM

  5. #5
    solero09 è offline Senior Member
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    Che intendi quando dici: utilizzo una voce di imponibile e una voce con l'aliquota a carico dipendente ma che non influisce sull'imponibile inps del mese?
    Se inserisci una voce imponibile,, ti cambia l'inps a carico ditta, l'inps a carico dipendente ed anche l'irpef.
    Puoi modificare i cedolini di ogni mese (e spero che i dipendenti non siano molti!) oppure come suggerito da jumpydee, da luglio ad ottobre inserisci una voce solo figurativa, con l'importo indicato dagli ispettori, ma non cambi nulla, ristampi solo i cedolini, a dicembre invece (che è un mese ancora aperto) ricalcoli il cedolino recuperando gli imponibili dei mesi precedenti con le voci arretrate.
    Ciao.


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    Grazie grazie..
    Risposte a solero09:
    Si il mio programma mi permette di riprendere la rielaborazione dei cedolini..
    Quello che mi hai detto era quello che speravo di non sentire... Quindi devo rifare tutti i cedolini e mi cambiano tutti i versamenti. L'unica cosa e' che non penso di reinviare l'emens in quanto sono stati fatti i dm10-v..
    Utilizzo una voce di imponibile e una voce con l'aliquota a carico dipendente ma che non influisce sull'imponibile inops del mese.. (cosi mi era stata fatta una voce per un verbale lo scorso anno) pero' mi cambiera' l'irpef..
    Risposta a jumpydee:
    dal verbale devo solo integrare l'imponibile, non devo modificare le presenze.
    Ho capito come hai gestito.. Ma io non essendo piu' in tempo per fare il cedolino di dicembre 2010 a questo punto non mi cambia granche'... Pero' e' un buona gestione, cosi non ti cambiano i versamenti...
    Il verbale e' da gennaio a ottobre.. Quindi immagino di dover rifare anche dicembre per il conguaglio... O lascio cosi e faccio fare un 730? Cosa mi consigliate???

    Grazie

  6. #6
    nadir è offline Senior Member
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    Buongiorno,
    avrei bisogno di un aiuto..
    Una ditta ha avuto un'ispezione, ora devo integrare i cedolini da gennaio a ottobre 2010 per ciascun dipendente di un imponibile che mi e' stato dato.. Su quell'imponibile applico anche l'irpef? In questo caso mi cambia totalmente i versamenti f24 e anche il conguaglio!! Come devo fare per agire nella maniera piu' corretta?
    Grazie
    non puoi inserire a dicembre una voce come arretrati anno corrente e rifare il conguaglio, nelle note indica ricalcolo ispezione, dato che ha i presentato i dm/v?

  7. #7
    LORENZAM è offline Senior Member
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    come da verbale devo rifare i cedolini da gennaio a ottobre di 6 dipendenti.. ho parlato anche con quelli del programma, come mi avete suggerito metto una voce che va a influire solo sull'imponibile inps da 01/2010 a 10/2010 e poi sul mese di gennaio 2011 (cosi per il 2010 non devo rifare nessun ricalcolo) vado ad inserire arretrati solo come imponibile irpef a tassazione separata.
    per quanto riguarda l'uniemens invece dovrei solo mandare un invio parziale solo emens , senza dm10 in quanto dal verbale mi hanno gia' fatto i dm10-v. avete fatto anche voi cosi?

    grazie
    Ultima modifica di LORENZAM; 21-01-11 alle 11:05 AM

  8. #8
    Nemo-Ra è offline Senior Member
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    In un caso analogo (Verbale Inps) non ci siamo comportati così

    1)corretto la parte delle presenze del LUL (con nuovi cedolini, tanto verrai sanzionato per la non corretta esposizione delle ore e degli imponibili)

    2)Inserita nel nuovo prospetto una voce neutra che riportava gli imponibili contestati dall'Inps e per i quali sono stati emessi i DMV (La voce non modificava gli imponibili INPS.

    3) Tale voce non modificava l'imponibile Irpef, poiché tali differenze non erano state pagate ai dipendenti, verranno inserite ai fini fiscali solo al momento del pagamento.

    4) Reinvio di tutti gli uniemens per quadrare con i DMV.

    E la partita con l'Inps è stata chiusa.

  9. #9
    LORENZAM è offline Senior Member
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    Scusa ma non mi e' chiaro..
    Ma se non hai aumentato l'imponibile inps come hai fatto ad inviare gli uniemens con gli imponibili aumentati che ti hanno dato?
    hai inviato la denuncia uniemens parziale? solo emens?
    e il contributo a carico dipendente non e' stato messo a cedolino?
    Ultima modifica di LORENZAM; 21-01-11 alle 12:25 PM

  10. #10
    Nemo-Ra è offline Senior Member
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    Scusa ma non mi e' chiaro..
    Ma se non hai aumentato l'imponibile inps come hai fatto ad inviare gli uniemens con gli imponibili aumentati che ti hanno dato?
    hai inviato la denuncia uniemens parziale? solo emens?
    e il contributo a carico dipendente non e' stato messo a cedolino?
    Gli uniemens sono stati integralmente ritrasmessi aumentati n base agli imponibili indicati in verbale. (Per cui non ci sono sfasature di imponibili tra DM-V e uniemens.

    Il contributo a carico del lavoratore essendo una rivalsa non è stato recuperato per scelta aziendale.

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