Risultati da 1 a 8 di 8

Discussione: Fattura spagnola con IVA

  1. #1
    stsimar è offline Senior Member
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    Predefinito Fattura spagnola con IVA

    Salve.

    Ricevo una fattura per licenza software da una società spagnola con indicazione dell'IVA al 16%. La fattura riporta in calce la seguente dicitura:

    Sarà possibile dedurre l'IVA dalla fattura per aziende UE se il numero di paritita iVA è giusto. In questo caso, il cliente è responsabile di dichiarare la fattura all'autorità fiscale nel suo paese.

    A questo punto, come mi devo comportare ai fini fiscali in Italia e del reverse charge? Non sarebbe stato corretto ricevere la fattura senza esposizione dell'IVA?

  2. #2
    Enrico Larocca è offline Senior Member
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    Salve,

    Si ma è stato dichiarato al fornitore spagnolo che l'acquirente era un soggetto IVA ? Altrimenti lui ha tassato l'operazione come se vendesse ad un privato senza partita IVA.

    Saluti
    Ultima modifica di Enrico Larocca; 05-10-07 alle 05:13 PM

  3. #3
    stsimar è offline Senior Member
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    la fattura riporta il codice di partita IVA e non il codice fiscale. Anche la stessa dicitura (se il codice IVA è giusto) sembra confermare che non si tratta di privato.

  4. #4
    Enrico Larocca è offline Senior Member
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    Io contatterei il fornitore spagnolo e chiederei spiegazioni.

    Una cosa è certa che a livello europeo l'IVA si paga secondo l'aliquota del Paese di consumo/utilizzo.

    Quella fattura non può essere integrata e registrata nella contabilità IVA della ditta italiana, perchè così pagherebbe l'IVA due volte.

    Saluti

  5. #5
    missturtle è offline Senior Member
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    Ci sono casi in cui fornitori esteri CEE applicano l'iva sulle fatture. Il cliente dovrà rivolgersi in camera di commercio per fare richiesta di rimborso. In genere ci sono società che si occupano di queste pratiche ma hanno una percentuale sul rimborso. Se l'importo è minimo non ne vale la pena. In genere io metto tutto a costi.
    Ciao

  6. #6
    Enrico Larocca è offline Senior Member
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    Ribadisco che l'IVA in ambito comunitario funziona con il sistema del reverse-charge per le forniture tra imprese ed il rimborso presuppone che l'impresa che lo chiede sia fiscalmente identificata presso l'amministrazione che eseguira il rimborso. Ma questo è un caso diverso rispetto a quello del quesito, dove secondo me va accertato se l'acquisto è stato effetuato dichiarando di esser soggetto IVA nel Paese destinatario, altrimenti il venditore comunitario tassa come se l'acquirente fosse un privato con l'aliquota del Paese di provenienza.

    Saluti

  7. #7
    cinzia2642 è offline Senior Member
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    io credo che funzioni così : l 'addebito dell'iva in fattura da un fornitore estero, anche se la partita iva del cliente è stata comunicata, avviene per le prestazioni di servizi.
    infatti la regola generale della normativa comunicataria sulle prestazioni di servizi obbliga il fornitore ad addebitare l'iva, se la prestazione è eseguita nel paese del fornitore stesso, cioè dove di solito ha la sede.
    poi ci sono delle eccezioni, per alcune prestazioni rileva il luogo in cui viene utilizzata, per gli immobili vale il luogo dove è situato l'immobile ecc.
    Saluti

  8. #8
    Enrico Larocca è offline Senior Member
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    Si convengo che la questione della territorialità dei servizi ex art. 7 del DPR 633/72, può introdurre delle eccezioni al principio di tassabilità nel paese di utilizzo con trattamento IVA differenziato a seconda che la licenza software sia acquisita mediante spedizione del supporto fisico sul quale è registrata (commercio tradizionale anche con ordine fatti tramite Internet ) oppure in regime di downloading (commercio elettronico on line) oppure come qualcuno ha sostenuto anche su questo forum in altro thread a seconda che si tratti di software standardizzato o software personalizzato.

    Secondo me in ogni caso la tassazione deve avvenire in Italia dove il software viene utilizzato e se il fornitore è estero (comunitario o non) si va con l'art. 17 co. 3, perchè il novero dei servizi che vanno con le regole intracomunitarie è fissato per legge. Voglio dire che le regole comunitarie si applicano solo a:

    * cessioni di beni (non prestazioni di servizi) tra due Paesi membri;
    e nell'ambito dei servizi

    ** le operazioni di lavorazione di beni tra due Stati membri

    *** le operazoni di intermediazione sulle cessioni di beni tra due Stati membri

    **** le operazioni di trasporto di beni tra due Stati membri e relative operazioni accessorie

    Come si può vedere i servizi di concessione di licenze software non hanno nulla a che vedere con i servizi connessi agli scambi intracomunitari quindi vigono le normali regole di tassazione dei servizi prestati da soggetti esteri.

    Con questo voglio sottolineare che aver trattato questa fornitura come operazione intracomunitaria secondo me è errato.

    Saluti

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