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Discussione: fattura microsoft

  1. #1
    emanuelaf Ŕ offline Member
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    Predefinito fattura microsoft

    Buongiorno.
    Mi trovo ad avere una fattura emessa da Microsoft, che ha sede in Irlanda, con imponibile e Iva al 21%.

    A mio parere è errata la fattura perchè:

    - se è importazione, l'Iva non va evidenziata;

    - se è acquisto intracomunitario, deve essere il cliente ad integrare la fattura.

    Sbaglio ?
    E, in ogni caso, vorrei sapere da voi come le registrate.

    grazie

  2. #2
    Speedy Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da emanuelaf Visualizza Messaggio
    Buongiorno.
    Mi trovo ad avere una fattura emessa da Microsoft, che ha sede in Irlanda, con imponibile e Iva al 21%.
    A mio parere Ŕ errata la fattura perchŔ:
    - se Ŕ importazione, l'Iva non va evidenziata;
    - se Ŕ acquisto intracomunitario, deve essere il cliente ad integrare la fattura.
    Sbaglio ?
    E, in ogni caso, vorrei sapere da voi come le registrate.
    grazie
    L'acquisto di sw non personalizzato Ŕ equiparato ad una cessione di beni (e non una prestazione di servizi).
    Nel tuo caso quindi si Ŕ in presenza di un acquisto comunitario.
    La non applicazione dell'iva doveva essere richiesta al venditore prima dell'acquisto, fornendo la partita iva italiana.
    Non resta quindi che considerare l'importo pagato come nuovo imponibile (anche se comprensivo dell'iva irlandese) ed integrarlo con l'iva 20% con il sistema del reverse charge.

    Ciao

  3. #3
    emanuelaf Ŕ offline Member
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    Mille grazie.

    Citazione Originariamente Scritto da Speedy Visualizza Messaggio
    L'acquisto di sw non personalizzato Ŕ equiparato ad una cessione di beni (e non una prestazione di servizi).
    Nel tuo caso quindi si Ŕ in presenza di un acquisto comunitario.
    La non applicazione dell'iva doveva essere richiesta al venditore prima dell'acquisto, fornendo la partita iva italiana.
    Non resta quindi che considerare l'importo pagato come nuovo imponibile (anche se comprensivo dell'iva irlandese) ed integrarlo con l'iva 20% con il sistema del reverse charge.

    Ciao

  4. #4
    ivanajol Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Speedy Visualizza Messaggio
    L'acquisto di sw non personalizzato Ŕ equiparato ad una cessione di beni (e non una prestazione di servizi).
    Nel tuo caso quindi si Ŕ in presenza di un acquisto comunitario.
    La non applicazione dell'iva doveva essere richiesta al venditore prima dell'acquisto, fornendo la partita iva italiana.
    Non resta quindi che considerare l'importo pagato come nuovo imponibile (anche se comprensivo dell'iva irlandese) ed integrarlo con l'iva 20% con il sistema del reverse charge.

    Ciao
    Ciao! ...permettimi di fare una puntualizzazione...
    Guida Pratica Fiscale Imp.Indirette 1/2007 pag. 172
    recita:
    "costituisce acquisto intracomunitario l'introduzione di supporti (dischi, cassette ed altro) relativi a software standardizzati mentre la fornitura di software per via telematica costituisce una prestazione di servizio. Costituisce prestazione di servizio anche la fornitura di software personalizzato. Tali prestazioni, rientrando tra quelle previste dall'art.7 co.4 lett.d) del DPR 633/72, sono soggette ad iva nel paese del committente"

  5. #5
    Speedy Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da ivanajol Visualizza Messaggio
    Ciao! ...permettimi di fare una puntualizzazione...
    Guida Pratica Fiscale Imp.Indirette 1/2007 pag. 172
    recita:
    "costituisce acquisto intracomunitario l'introduzione di supporti (dischi, cassette ed altro) relativi a software standardizzati mentre la fornitura di software per via telematica costituisce una prestazione di servizio. Costituisce prestazione di servizio anche la fornitura di software personalizzato. Tali prestazioni, rientrando tra quelle previste dall'art.7 co.4 lett.d) del DPR 633/72, sono soggette ad iva nel paese del committente"
    Se ne giÓ parlato diffusamente anche qui:

    http://forum.commercialistatelematic...standardizzato

  6. #6
    emanuelaf Ŕ offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Speedy Visualizza Messaggio
    Se ne giÓ parlato diffusamente anche qui:

    http://forum.commercialistatelematic...standardizzato

    Ho letto tutti i post ... pant !!!

    Se non ho capito male, devo fare l'elenco intrastat per questa bellissima () fattura ??

  7. #7
    ivanajol Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da emanuelaf Visualizza Messaggio
    Ho letto tutti i post ... pant !!!

    Se non ho capito male, devo fare l'elenco intrastat per questa bellissima () fattura ??


    YESSS!!!!!

  8. #8
    emanuelaf Ŕ offline Member
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    In questa fattura, come compreso da Speedy, manca la partita iva del cliente, quindi ho tre possibilitÓ:

    - registro la fattura, deducendo il costo, e presento il modello intra;

    - registro la fattura, deducendo il costo, e non presento il modello intra;

    - non registro la fattura, non deducendo il costo, e non presento il modello intra.

    Secondo voi, la presentazione dell'elenco intrastat Ŕ condizione per la deduzione del costo ?

    Grazie

    Citazione Originariamente Scritto da ivanajol Visualizza Messaggio
    YESSS!!!!!

  9. #9
    bea69 Ŕ offline Member
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    l'acquisto di software non personalizzato Ŕ considerato una prestazione di servizi (nota ministero del 20.8.1998). Pertanto se acquisti un sofware via internet non ci sono formalitÓ di carattere doganale. Devi solo emettere autofattura.
    Niente intrastat!

  10. #10
    mds
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    Predefinito fatture microsoft

    Mi trovo anch'io a dover registrare una di queste fatture e volevo chiedere un opinione su una "soluzione alternativa"....spero qualcuno mi ripsonda anche se la discussione è idi qualche settimana fa!!

    La fattura che ho in mano è intestata sia alla Società SRL che al suo Amministratore, il quale ha fatto l'acquisto via internet "dimenticando" di indicare la PI della società tra i dati della fatturazione.Di conseguenza è arrivata la fattura con iva. Pensavo di ovviare ai problemi iva/intra sopra esposti, presentando un rimborso spese dell'Amministratore con allegata questa fattura, quindi come spesa sostenuta dall'amministratore ma per conto della società. Registrare infine il solo rimborso spese.
    Aggiungo anche che è praticamente impossibile farsi rifare ora la fattura in questione (unica soluzione veramente giusta, a mio parere).
    Secondo voi può essere un'alternativa valida il rimborso spese?
    Ultima modifica di mds; 15-11-07 alle 11:20 AM

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