Risultati da 1 a 6 di 6

Discussione: termine detraibilitā dell'iva

  1. #1
    santiint č offline Junior Member
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    Predefinito termine detraibilitā dell'iva

    Per qunto rigurda la detraibilitā, mi arrivata un fattura acquisto di € 13.000 datata 18/12/2008, premesso che ho liquidato l'iva a marzo 2010 relativa all' anno 2009 ma non ho ancora presentato la dichiarazione mi chiedevo se era possibile registrare la fattura ai fini iva nel 2010, o inserirla al 31/12/2009 o registrla del tutto indetraibile.
    Un grazie anticipato a chi mi dā un risposta

  2. #2
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto č offline Administrator
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    E' possibile registrare la fattura ai fini iva nel 2010, nonchč inserirla al 31/12/2009; quindi non č affatto indetraibile.

    ciao



    Citazione Originariamente Scritto da santiint Visualizza Messaggio
    Per qunto rigurda la detraibilitā, mi arrivata un fattura acquisto di € 13.000 datata 18/12/2008, premesso che ho liquidato l'iva a marzo 2010 relativa all' anno 2009 ma non ho ancora presentato la dichiarazione mi chiedevo se era possibile registrare la fattura ai fini iva nel 2010, o inserirla al 31/12/2009 o registrla del tutto indetraibile.
    Un grazie anticipato a chi mi dā un risposta
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  3. #3
    santiint č offline Junior Member
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    grazie per la risposta ma ai fini "agenzia" entrate" conviene registrarla al 31/12/2009 e portarsi il credito nel qudro rx e disattendere la comunicazione iva giā inviata.
    O registrarla al gennaio 2010.
    In altri termini tu che faresti grazie e ciao

  4. #4
    L'avatar di danilo sciuto
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    Citazione Originariamente Scritto da santiint Visualizza Messaggio
    grazie per la risposta ma ai fini "agenzia" entrate" conviene registrarla al 31/12/2009 e portarsi il credito nel qudro rx e disattendere la comunicazione iva giā inviata.
    O registrarla al gennaio 2010.
    In altri termini tu che faresti grazie e ciao
    Dipende dal cliente.
    Se la mancanza č dipesa dal cliente, io la registrerei nel 2010.
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  5. #5
    maurichi č offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da danilo sciuto Visualizza Messaggio
    Dipende dal cliente.
    Se la mancanza č dipesa dal cliente, io la registrerei nel 2010.
    concordo...
    cmq visto che per l'irregolaritā della comunicazione dati IVA al momento non si conoscono sanzioni, potresti scegliere di inserirla nel 2009 e utilizzare quel credito giā da gennaio.

  6. #6
    ergo3 č offline Senior Member
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    siccome č stata presentata comunicazione, a meno che non si tratti di importo rilevante e non sia stato pagato il saldo 2009,conviene registrarla nel 2010 e detrarla quindi nella dichiarazione relativa senza problemi. Art. 19 dpr iva
    "...sentite ragazzi.. la legge č legge e per quanto possa sembrare strano va rispettata!!"...(Bud Spencer in "Lo chiamavano Trinitā")

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