ciao a tutti,
ho un dubbio sulla contabilizzazione di alcune rimanenze:
una società ha preso l'incarico nel 2010 per eseguire un lavoro di progettazione. emette una prima ft a fine 2010.
mentre altre due ft - di cui l'ultima a saldo - vengono emesse nel 2011.
Premesso che la società non sostiene alcun costo, come devo contabilizzare le rimanenze di servizi al 31.12.2010? è corretto basarsi sui ricavi o non è necessario contabilizzarle poichè l'impresa procede a fatturare via via la prestazione al cliente?
grazie per tutti i chiarimenti che ci fornite.