Fatemi capire se il comportamento che sto adottando per la gestione di iva bar è corretto.
Per tutto cio che viene somministrato all'interno del bar, qualunque bene sia, applico l'iva al 10%. Mentre per tutto cio che è da asporto, la % di iva relativa al bene ceduto. Pertanto sul registro corrispettivi avremo 3 diverse aliquote, 4%, 10%, e 21%, tutto giusto vero?