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Discussione: Rimborso spese per noleggi

  1. #1
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    Predefinito Rimborso spese per noleggi

    Buongiorno, il quesito Ŕ il seguente:
    devo fatturare ad un cliente i costi sostenuti per il noleggio dell'auto usata per raggiungere il cantiere.
    Ricevo dall'autonoleggio una fattura pari a 100,00 + 20,00 (iva) = 120,00
    Detraggo il 40% dell'iva = 8,00
    Se fatturo 100,00 + 20,00 = 120,00 ci perdo 12,00.
    Voglio dire: ricavo 100,00 - costo 112,00 = -12,00 perdita
    Sarebbe corretto fatturare 112,00 senza applicazione dell'iva (escluso art. 15) in quanto si tratta di un rimborso di spese?

  2. #2
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    Citazione Originariamente Scritto da martina@esatek.it Visualizza Messaggio
    Buongiorno, il quesito Ŕ il seguente:
    devo fatturare ad un cliente i costi sostenuti per il noleggio dell'auto usata per raggiungere il cantiere.
    Ricevo dall'autonoleggio una fattura pari a 100,00 + 20,00 (iva) = 120,00
    Detraggo il 40% dell'iva = 8,00
    Se fatturo 100,00 + 20,00 = 120,00 ci perdo 12,00.
    Voglio dire: ricavo 100,00 - costo 112,00 = -12,00 perdita
    Sarebbe corretto fatturare 112,00 senza applicazione dell'iva (escluso art. 15) in quanto si tratta di un rimborso di spese?
    Mi sembra strano che questo argomento non interessi a nessuno, chissÓ a quanti sarÓ capitato!
    Il mio quesito Ŕ:
    Supponiamo che ricevo una fattura per noleggi pari a 100,00 + 20,00 (iva).
    Detraggo solo il 40% dell'iva, quindi 8 euro.
    Il costo per noleggi Ŕ pari a 112,00.
    Nel momento in cui devo farmi rimborsare queste spese da un cliente, secondo me devo applicare l'iva al 20% solo sul 40% di 100,00, mentre il resto Ŕ fuori campo iva.
    Sarebbe: 40,00 + iva 8,00 + 72,00 fc = 120,00
    Vorrei sapere se Ŕ fiscalmente corretto...

  3. #3
    ricnic Ŕ offline Senior Member
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    sinceramente non saprei. Io ad esempio vedo solo rimborsi kilometrici e rimborsi autostrada, ma fatti al cliente sono assoggettati a iva.
    Siccome mi interessa, suggerisco di spostare il post nella sezione contabilitÓ

  4. #4
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto Ŕ offline Administrator
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    Citazione Originariamente Scritto da ricnic Visualizza Messaggio
    Siccome mi interessa, suggerisco di spostare il post nella sezione contabilitÓ
    Ecco fatto :-)

  5. #5
    Patty76 Ŕ offline Senior Member
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    Ecco fatto :-)
    Si...ma che cambia???
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  6. #6
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    ma dov'Ŕ stato spostato?

    e perchŔ nessuno mi aiuta? io devo emettere la fattura! vi prego...

  7. #7
    jam
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    Citazione Originariamente Scritto da martina@esatek.it Visualizza Messaggio
    Buongiorno, il quesito è il seguente:
    devo fatturare ad un cliente i costi sostenuti per il noleggio dell'auto usata per raggiungere il cantiere.
    Ricevo dall'autonoleggio una fattura pari a 100,00 + 20,00 (iva) = 120,00
    Detraggo il 40% dell'iva = 8,00
    Se fatturo 100,00 + 20,00 = 120,00 ci perdo 12,00.
    Voglio dire: ricavo 100,00 - costo 112,00 = -12,00 perdita
    Sarebbe corretto fatturare 112,00 senza applicazione dell'iva (escluso art. 15) in quanto si tratta di un rimborso di spese?
    Provo a risponderti, spero di non sbagliare, l'iva indetraibile (la fattura e intestata a te pertanto la vedo dura per esc.art.15) diventa costo e pertanto base imponibile su cui calcolare l'iva. Nel tuo caso io farei 112,00 + 20%.
    Sono gradite altre opinioni.
    Ciao

  8. #8
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    Ho studiato un p˛ la normativa e mi sembra di aver capito che, alla luce delle nuove disposizioni, se detraggo il 40% dell'iva su una spesa pari a 100,00, nel momento in cui fatturo al cliente la spesa, sarÓ imponibile solo il 40% dell'importo, cioŔ 40,00 (con iva 8,00) mentre i restanti 60,00 costituiscono un importo escluso da iva secondo l'art. 13 dpr 633.In questo modo l'iva detratta e quella a debito coincidono.
    Qualcuno pu˛ confermare?

  9. #9
    Lorena2546 Ŕ offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da jam Visualizza Messaggio
    Provo a risponderti, spero di non sbagliare, l'iva indetraibile (la fattura e intestata a te pertanto la vedo dura per esc.art.15) diventa costo e pertanto base imponibile su cui calcolare l'iva. Nel tuo caso io farei 112,00 + 20%.
    Sono gradite altre opinioni.
    Ciao
    Ho riletto un po' di vecchi appunti e ad essere sincera avrei fatto in maniera diversa. ovvero:
    40,00 + 20% iva (come da registrazione fattura di acquisto è detraibile) per la differenza escluso iva ma non credo che l'art. 13 sia corretto.
    Questa è solo la mia opinione ma rimane comunque da controllare l'esenzione

    buona giornata
    Lorena

  10. #10
    iam
    iam Ŕ offline Senior Member
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    A questo punto ci provo pure io.

    Secondo me devi fatturare Euro 112,00 escluso IVA perchŔ si tratta di rimborso costi sostenuti

    Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza

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