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Discussione: Contabilizzazione TFR

  1. #1
    pircar Ŕ offline Member
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    Predefinito Contabilizzazione TFR

    Buongiorno,
    vorrei sapere come contabilizzare la trattenuta L.297/82 che il Sostituto d'imposta trattiene al momento dell'erogazione del TFR al dipendente dimesso/licenziato. Contabilmente che voce Ŕ per l'Azienda?
    Grazie.

  2. #2
    Enrico Larocca Ŕ offline Senior Member
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    Sta parlando dello 0,50% di ritenuta FAP, vero ? Se si, quella partita va in riduzione dell'ammontare degli oneri sociali a carico dell'impresa.

    Saluti
    Unusquisque faber fortunae suae
    (Traduzione: Ognuno Ŕ artefice della propria fortuna)
    di Appio Claudio

  3. #3
    iam
    iam Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da pircar Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    vorrei sapere come contabilizzare la trattenuta L.297/82 che il Sostituto d'imposta trattiene al momento dell'erogazione del TFR al dipendente dimesso/licenziato. Contabilmente che voce Ŕ per l'Azienda?
    Grazie.
    mese per mese la accantoni in un conto tra i crediti che girerai (stornerai) in diminuzione del Tfr. lordo a fine anno.
    In effetti si tratta di un contributo che il datore di lavoro "anticipa" mensilmente e poi "recupera" al momento di accantonare a fine anno la quota di Tfr.
    Non troverei "formalmente" corretta vicevera l'imputazione a costo mese per mese e lo storno dal costo a fine anno
    Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza

  4. #4
    pircar Ŕ offline Member
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    Scusa ma non riesco a capire la scrittura da fare x accantonarlo in un conto crediti, nello specifico non capisco quale contropartita utilizzare: un conto di ricavi?

  5. #5
    iam
    iam Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da pircar Visualizza Messaggio
    Scusa ma non riesco a capire la scrittura da fare x accantonarlo in un conto crediti, nello specifico non capisco quale contropartita utilizzare: un conto di ricavi?


    questo contributo 0,50% è già inglobato nella percentuale complessiva dei contributi a carico del datore di lavoro versati mensilmente con il Mod. Dm10.
    Forse tu non la distingui e la contabilizzi

    conto di costo - Oneri Sociali a debito v/Enti di previdenza

    Invece dovresti separarla così

    Diversi a debiti v/Enti di previdenza
    oneri sociali (costo)
    Contr. 0,50 L.297/82 (credito)


    Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza

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