Risultati da 1 a 9 di 9

Discussione: Bolla doganale

  1. #1
    Ema1986BB Ŕ offline Junior Member
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    Predefinito Bolla doganale

    Buongiorno, gentilmente avrei bisogno dei seguenti chiarimenti sulla bolla doganale.
    Ho una bolla doganale, la fattura dello spedizioniere per il rimborso dell'iva che ha anticipato (e che Ŕ riportata nella bolla doganale) e la fattura extra-ue del fornitore estero della merce.
    Credo che la registrazione vada fatta cosi:


    1) Registrazione della Bolla doganale che va inserita nel registro iva acquisti (quindi protocollata tra gli acquisti)

    DOGANA (base imponib. dell'iva anticipata da spedizioniere) a DOGANA (per tot iva+dogana che Ŕ in Dare)
    IVA ACQUISTI


    2) Registrazione fattura dello spedizioniere italiano. Questa registrazione va inserita nel registro iva acquisti.

    DOGANA (per importo iva che aveva anticipato) a DEBITI V/SPEDIZIONIERE

    3) Registrazione della fattura dello spedizioniere relativa alle sue competenze per il servizio offerto.

    4) Registrazione fattura del fornitore estero. Mi sembra di capire che questa fattura non va nei registri iva, va quindi registrata con una causale neutra come quella dei costi non iva. E' Corretto?

    Potete gentilmente confermarmi questo procedimento?
    Grazie

  2. #2
    Enrico Larocca Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Ema1986BB Visualizza Messaggio
    Buongiorno, gentilmente avrei bisogno dei seguenti chiarimenti sulla bolla doganale.
    Ho una bolla doganale, la fattura dello spedizioniere per il rimborso dell'iva che ha anticipato (e che Ŕ riportata nella bolla doganale) e la fattura extra-ue del fornitore estero della merce.
    Credo che la registrazione vada fatta cosi:


    1) Registrazione della Bolla doganale che va inserita nel registro iva acquisti (quindi protocollata tra gli acquisti)

    DOGANA (base imponib. dell'iva anticipata da spedizioniere) a DOGANA (per tot iva+dogana che Ŕ in Dare)
    IVA ACQUISTI


    2) Registrazione fattura dello spedizioniere italiano. Questa registrazione va inserita nel registro iva acquisti.

    DOGANA (per importo iva che aveva anticipato) a DEBITI V/SPEDIZIONIERE

    3) Registrazione della fattura dello spedizioniere relativa alle sue competenze per il servizio offerto.

    4) Registrazione fattura del fornitore estero. Mi sembra di capire che questa fattura non va nei registri iva, va quindi registrata con una causale neutra come quella dei costi non iva. E' Corretto?

    Potete gentilmente confermarmi questo procedimento?
    Grazie

    Si, Ŕ corretto.
    Unusquisque faber fortunae suae
    (Traduzione: Ognuno Ŕ artefice della propria fortuna)
    di Appio Claudio

  3. #3
    Ema1986BB Ŕ offline Junior Member
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    Grazie.

    Solo una cosa non capisco. La fattura del fornitore estero non va nel registro iva perchŔ l'importo dell'imponibile Ŕ gia nella bolla doganale immagino? Ma poi va nello spesometro?

  4. #4
    zallaaa12 Ŕ offline Senior Member
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    Fino al 31/12 Ŕ la bolletta che finisce nello spesometro.
    Dal 2019 c'Ú solo l'esterometro e le operazioni documentate con bolletta doganale sono esentate.

  5. #5
    LeoLeo111 Ŕ offline Junior Member
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    Ma l'iva su acquisti (per intenderci iva al punto 1 da bolla doganale) Ŕ detraibile?

  6. #6
    zallaaa12 Ŕ offline Senior Member
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    Beh dio, si, secondo le normali regole. PerchÚ non dovrebbe?

  7. #7
    Enrico Larocca Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Ema1986BB Visualizza Messaggio
    Grazie.

    Solo una cosa non capisco. La fattura del fornitore estero non va nel registro iva perchŔ l'importo dell'imponibile Ŕ gia nella bolla doganale immagino? Ma poi va nello spesometro?
    La fattura ricevuta dal fornitore estero non Ŕ un documento IVA. ╚ un documento di contabilitÓ generale. Il documento IVA Ŕ la bolletta doganale.
    Unusquisque faber fortunae suae
    (Traduzione: Ognuno Ŕ artefice della propria fortuna)
    di Appio Claudio

  8. #8
    Ema1986BB Ŕ offline Junior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Enrico Larocca Visualizza Messaggio
    La fattura ricevuta dal fornitore estero non Ŕ un documento IVA. ╚ un documento di contabilitÓ generale. Il documento IVA Ŕ la bolletta doganale.
    Scusami ma un po di confusione a riguardo. La fattura del fornitore estero non Ŕ un documento iva. Ma se fosse stata una operazione di servizi allora non ci sarebbe stata la bolla doganale e la fattura l'avrei registrata nel registro iva con reverse charge e sarebbe finita nello spesometro, se non sbaglio? Allora se fosse cosý non capisco...perchŔ se lo stesso fornitore estero produce beni non va nel registro iva, non va nello spesometro mentre se invece fa servizi va nel registro iva (con reverse charge) e anche nello spesometro?

  9. #9
    zallaaa12 Ŕ offline Senior Member
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    La fattura extra-ue non rileva neanche per i servizi in quanto in quel caso devi autofatturare (non integrare) ed Ŕ l'autofattura a finire in registro/spesometro.

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