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Discussione: nota di credito a storno di addebbito

  1. #1
    Testins è offline Junior Member
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    Predefinito nota di credito a storno di addebbito

    Salve,

    Un mio cliente ha emesso una nota debito nel mese di settembre 2010 per revoca sconto concesso su fattura vendita (cessione intra) del mese di luglio 2010; il medesimo nel mese di marzo 2011 ha emesso nota di accredito per storno della nota di debito;
    ai fini della compilazione del modello intra 1-ter per il mese di marzo 2011 quale periodo di riferimento indicare quello della fattura (luglio 2010) o della nota di addebito (mese di settembre 2010)?

  2. #2
    forstmeier è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Testins Visualizza Messaggio
    Salve,

    Un mio cliente ha emesso una nota debito nel mese di settembre 2010 per revoca sconto concesso su fattura vendita (cessione intra) del mese di luglio 2010; il medesimo nel mese di marzo 2011 ha emesso nota di accredito per storno della nota di debito;
    ai fini della compilazione del modello intra 1-ter per il mese di marzo 2011 quale periodo di riferimento indicare quello della fattura (luglio 2010) o della nota di addebito (mese di settembre 2010)?
    Il riferimento periodo posteriore è sempre quello a cui si riferisce semplicemente l'addebito o credito e quindi incrementa / decrementa o annulla un valore precedentemente dichiarato. La dichiarazione di un valore è considerata come un conto contabile.


    Una Nota a parte:
    Estratto da Forum di Intrasystem.

    Per rettificare un valore di euro 3.000,-- N.C. non è necessario suddividere l'importo nel caso in cui non esiste una singola registrazione precedente con un importo uguale o superiore. La rettifica può riferirsi a diversi precedenti. La Rettifica di 3.000,-- (-) può essere fatta su una precedente registrazione che presenta un ammontare di euro 1.000,-- (E' inteso l'ultima registrazione relativa a quel cliente e alla merce oggetto dell'abbuono) e rispettando l'anno solare a cui si riferisce!
    Quando l’operazione originaria viene corretta in seguito a sconti o abbuoni, indicare la natura della transazione.
    Se nei primi 4 mesi dell'anno abbiamo registrato per un Partner euro 2.000,-- non possiamo detrarre euro 3.000,-- in Aprile !
    Possiamo rettificare 2.000,-- x l'anno in corso e 1.000,-- p.e. x l'anno precedente.


    saluti,

    .
    Ultima modifica di forstmeier; 20-04-11 alle 06:59 PM
    Non erro mai, se non erro. Una volta pensavo di errare ed ho errato. Che Errore !

  3. #3
    L'avatar di nadia
    nadia è offline Administrator
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    Citazione Originariamente Scritto da forstmeier Visualizza Messaggio

    Quando l’operazione originaria viene corretta in seguito a sconti o abbuoni, indicare la natura della transazione.
    Se nei primi 4 mesi dell'anno abbiamo registrato per un Partner euro 2.000,-- non possiamo detrarre euro 3.000,-- in Aprile !
    Possiamo rettificare 2.000,-- x l'anno in corso e 1.000,-- p.e. x l'anno precedente.
    saluti,

    .
    Ciao Forstmeier! Grazie per i tuoi interventi! Mi sembra che sei stato assente per un pò dal nostro utilissimo forum!!

  4. #4
    Testins è offline Junior Member
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    Scusa forstmeier quindi a quanto ho ben compreso il riferimento è non il mese della fattura ma quello della nota di addebito??

  5. #5
    forstmeier è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Testins Visualizza Messaggio
    Scusa forstmeier quindi a quanto ho ben compreso il riferimento è non il mese della fattura ma quello della nota di addebito??
    Acquisto/Cessione di un bene
    Il riferimento per una Rettifica è il mese/periodo/anno solare della dichiarazione precedente. !

    Quindi, se la relativa cessione è stata dichiarata Intrastat nel mese 07 del 2010 è chiaro che il periodo di riferimento deve essere 07/2010.

    Rettifica SERVIZI
    Il modulo rettifica servizi non conosce il + e -.
    Indicare tutti i riferimenti della precedente dichiarazione richiesti (primi campi) e compilare il resto semplicemente con i dati esatti. I riferimenti alla precedente dich. fanno sì che il sistema che legge i dati SOVRASCRIVE semplicemente (sostituisce) la precedente dichiarazione.

    saluti,

    .
    Non erro mai, se non erro. Una volta pensavo di errare ed ho errato. Che Errore !

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