Buongiono a tutti, non so come muovermi...

La merce che importiamo provieniente dai paesi b/l viaggia via nave. Il fornitore emette fattura al momento dell'imbarco e la merce passa la dogana circa un mese e mezzo dopo.

Compilando mensilmente la b/l ho sempre fatto di riferimento alla data della fattura, indicando iva 20%.

Ora mi ritrovo tutte le fatture di agosto dichiarate con iva 20% ed entrate successivamente al 17.09 con iva 21%.

Devo fare qualcosa? Una b/l rettificativa?

Grazie in anticipo