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Discussione: Fattura fornitore rumeno

  1. #1
    marcopol Ŕ offline Member
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    Red face Fattura fornitore rumeno

    Buongiorno a tutti,
    vorrei un aiuto su questa situazione:
    Un mio cliente ha acquistato della merce da un fornitore delle Romania, diciamo all'incirca a fine giugno, ma all'epoca non era autorizzato ad effettuare scambi intracomunitari nel senso che non era stata fatta nessuna comunicazione Vies (che poi ho fatto successivamente); ma il fornitore estero ha trattato la vendita come se invece fosse autorizzato e quindi non ha applicato l'iva. La mia domanda Ŕ la seguente: devo comunque fare la dichiarazione intrastat per mettere al riparo il mio cliente da eventuali sanzioni, oppure non Ŕ possibile proprio farla in quanto all'epoca dell'acquisto lui non era autorizzato agli acquisti intracomunitari ?
    Grazie a chiunque saprÓ rispondermi

  2. #2
    Enrico Larocca Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da marcopol Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    vorrei un aiuto su questa situazione:
    Un mio cliente ha acquistato della merce da un fornitore delle Romania, diciamo all'incirca a fine giugno, ma all'epoca non era autorizzato ad effettuare scambi intracomunitari nel senso che non era stata fatta nessuna comunicazione Vies (che poi ho fatto successivamente); ma il fornitore estero ha trattato la vendita come se invece fosse autorizzato e quindi non ha applicato l'iva. La mia domanda Ŕ la seguente: devo comunque fare la dichiarazione intrastat per mettere al riparo il mio cliente da eventuali sanzioni, oppure non Ŕ possibile proprio farla in quanto all'epoca dell'acquisto lui non era autorizzato agli acquisti intracomunitari ?
    Grazie a chiunque saprÓ rispondermi
    L'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni di servizio del suo caso nella R.M. 27/04/2012 n. 42/E alla quale ci si deve attenere con questi principi:

    1) che l'operatore economico non iscritto al VIES non pu˛ effettuare acquisti intracomunitari applicando il reverse-charge;

    2) che l'imposta non essendo dovuta in ITALIA (nel suo caso era dovuta in Romania) non Ŕ ammessa in detrazione nel nostro Paese.

    Il soggetto economico che intende operare come operatore economico intracomunitario deve iscriversi al VIES (C.M. 39/E/2011).

    Quindi appare del tutto inutile effettuare adempimenti (quelli Intrastat) in rapporto ad operazioni che non vanno qualificate per chi acquista beni e servizi come operazioni intracomunitarie.
    Unusquisque faber fortunae suae
    (Traduzione: Ognuno Ŕ artefice della propria fortuna)
    di Appio Claudio

  3. #3
    marcopol Ŕ offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Enrico Larocca Visualizza Messaggio
    L'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni di servizio del suo caso nella R.M. 27/04/2012 n. 42/E alla quale ci si deve attenere con questi principi:

    1) che l'operatore economico non iscritto al VIES non pu˛ effettuare acquisti intracomunitari applicando il reverse-charge;

    2) che l'imposta non essendo dovuta in ITALIA (nel suo caso era dovuta in Romania) non Ŕ ammessa in detrazione nel nostro Paese.

    Il soggetto economico che intende operare come operatore economico intracomunitario deve iscriversi al VIES (C.M. 39/E/2011).

    Quindi appare del tutto inutile effettuare adempimenti (quelli Intrastat) in rapporto ad operazioni che non vanno qualificate per chi acquista beni e servizi come operazioni intracomunitarie.
    Ti ringrazio, mi hai chiarito la situazione

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