Risultati da 1 a 4 di 4

Discussione: Vendite ed acquisti intra senza VIRES

  1. #1
    missy74 è offline Senior Member
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    Predefinito Vendite ed acquisti intra senza VIRES

    Buon giorno,
    Ho letto nei vari post ma non ho trovato nulla in merito alle vendite così ho deciso di iniziare un nuovo post;
    Per un errore in sede di apertura P.I. una ditta individuale non è stata iscritta nel VIES;
    Non appena accortasi dell'errore ha fatto istanza di iscrizione, però come comportarsi con le fatture già emesse e ricevute?
    Il funzionario dell'AE non ha saputo darmi un aiuto in merito (dice che bisogna fare l'INTRA e registrale con reverce charge e aspettare una verifica) :mad
    Ho letto un pò di cose a proposito e, al contrario, si consiglia di registare gli acquisti come costo e chiedere l'integrazione al fornitore che ha emesso senza iva; per le vendite invece integrare l'iva e sistemare in dichiarazione dei redditi e, ovviamnete, non inviare l'INTRA;
    Cosa ne pensate? qualcuno ha già affrontato il problema delle vendite senza vies (nei post si parla per lo più di acquisti da fornitori esteri);
    GRAZIE

  2. #2
    forstmeier è offline Senior Member
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    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da missy74 Visualizza Messaggio
    Buon giorno,
    Ho letto nei vari post ma non ho trovato nulla in merito alle vendite così ho deciso di iniziare un nuovo post;
    Per un errore in sede di apertura P.I. una ditta individuale non è stata iscritta nel VIES;
    Non appena accortasi dell'errore ha fatto istanza di iscrizione, però come comportarsi con le fatture già emesse e ricevute?
    Il funzionario dell'AE non ha saputo darmi un aiuto in merito (dice che bisogna fare l'INTRA e registrale con reverce charge e aspettare una verifica) :mad
    Ho letto un pò di cose a proposito e, al contrario, si consiglia di registare gli acquisti come costo e chiedere l'integrazione al fornitore che ha emesso senza iva; per le vendite invece integrare l'iva e sistemare in dichiarazione dei redditi e, ovviamnete, non inviare l'INTRA;
    Cosa ne pensate? qualcuno ha già affrontato il problema delle vendite senza vies (nei post si parla per lo più di acquisti da fornitori esteri);
    GRAZIE
    C'è poco da dire. Trattare la situazione semplicemente come se fosse un 'privato'.

    Il problema è uno in particolare. L'altra parte 'committente' se dichiara l'Intrastat può, evidentemente, causare un controllo delle dogane con tanto di sanzioni. Infatti, la dichiarazione intrastat richiede sempre 2 committenti e in caso contrario manca semplicemente la controparte. Questi controlli non fa il 'tizio' ma i computer che confronta tutte dichiarazioni EU.

    La risposta dell 'AE' è comunque "una stupidata". Glielo può anche riferire! E' meglio che vada a vendere carta igenica se è capace!

    Mi chiedo veramente che cosa stiamo a pagare con le ns. tasse. Pazzesco!

    Nota:
    Forse era meglio prendere contatto con l'Agenzia delle Dogane invece con l'Ade.

    saluti,
    .
    Ultima modifica di forstmeier; 24-04-13 alle 03:03 PM
    Non erro mai, se non erro. Una volta pensavo di errare ed ho errato. Che Errore !

  3. #3
    VALENTINAM è offline Junior Member
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    Feb 2013
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    4

    Predefinito

    Buongiorno
    chiedo un consiglio per la risoluzione di un problema verificatosi ad una azienda dello studio
    nel settembre 2011 un cliente ha effettuato una prestazione di servizi ad una società tedesca senza applicazione dell'iva ai sensi dell' art 7 ter, il ns. cliente non risulta e risultava iscritto all'elenco vies. Ha presentato regolarmente il modello intra servizi.
    Come posso ora andare a sistemare l'operazione?
    Considero l'operazione imponibile con iva al 21% e invio una nuova dichiarazione iva dell'anno 2011? (non ho problemi con i versamenti iva perchè ho un credito costante)
    Grazie mille

  4. #4
    forstmeier è offline Senior Member
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    Padova
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    Citazione Originariamente Scritto da VALENTINAM Visualizza Messaggio
    Buongiorno
    chiedo un consiglio per la risoluzione di un problema verificatosi ad una azienda dello studio
    nel settembre 2011 un cliente ha effettuato una prestazione di servizi ad una società tedesca senza applicazione dell'iva ai sensi dell' art 7 ter, il ns. cliente non risulta e risultava iscritto all'elenco vies. Ha presentato regolarmente il modello intra servizi.
    Come posso ora andare a sistemare l'operazione?
    Considero l'operazione imponibile con iva al 21% e invio una nuova dichiarazione iva dell'anno 2011? (non ho problemi con i versamenti iva perchè ho un credito costante)
    Grazie mille
    http://forum.commercialistatelematic...tml#post258053

    Leggere la Risoluzione Nr. 42/E del 27.04.2012.


    saluti,
    .
    Non erro mai, se non erro. Una volta pensavo di errare ed ho errato. Che Errore !

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