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Discussione: Sanare intrastat incompleto

  1. #1
    Giomas73 è offline Member
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    Predefinito Sanare intrastat incompleto

    Salve, prima di scrivere questo post ho cercato sul forum ma devo dire che non ho trovato conferma o meno sul corretto modo di procedere. Cerco di spiegare: un cliente con Intra mensile mi consegna oggi (novembre) delle fatture di acquisto intra riferite a transazioni di aprile e marzo. A marzol'Intrastat beni era stato correttamente inviato. Il fornitore era presente nell'intra inviato. E' corretto sanare con l'invio dell'intra di ottobre (la cadenza per il contribuente è mensile) compilando anche la sezione Intra2 ter di rettifica e aggiungendo la riga mancante? Devo pagare il ravvedimento?
    Per il documenti di aprile invece l'intra risulta omesso: lo invio adesso (indicando come periodo Intra tipo "Aprile") e pago la sanzione per ravvedimento?

    Grazie

  2. #2
    forstmeier è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Giomas73 Visualizza Messaggio
    Salve, prima di scrivere questo post ho cercato sul forum ma devo dire che non ho trovato conferma o meno sul corretto modo di procedere. Cerco di spiegare: un cliente con Intra mensile mi consegna oggi (novembre) delle fatture di acquisto intra riferite a transazioni di aprile e marzo. A marzol'Intrastat beni era stato correttamente inviato. Il fornitore era presente nell'intra inviato. E' corretto sanare con l'invio dell'intra di ottobre (la cadenza per il contribuente è mensile) compilando anche la sezione Intra2 ter di rettifica e aggiungendo la riga mancante? Devo pagare il ravvedimento?
    Per il documenti di aprile invece l'intra risulta omesso: lo invio adesso (indicando come periodo Intra tipo "Aprile") e pago la sanzione per ravvedimento?

    Grazie
    Il procedimento è diverso. A parte il fatto che la sanzione prevista va versata con F24.

    Anche se in precedenza ci sono registrazioni analoghe, una rettifica in più (+) è possibile teoricamente ma non corretto. Infatti il Fornitore ha regolarmente dichiarato la cessione e da parte dell'acquirente non risulta la controparte che viene rilevato dal controllo incrociato tra tutti gli stati UE. In tal caso la sanzione è molto superiore.

    Quindi si consiglia di presentare una Dichiarazione "Tardiva" per il mese di Aprile e per il mese di Marzo. (2 ravvedimenti)

    Come si presenta una "Tardiva"; (La trova nel suo profilo).

    L'invio telematico per la presentazione "Tardiva", cosi x le rettifiche, non conosce Termine; può inviare in ogni momento.

    Nota:
    http://forum.commercialistatelematic...tml#post302400
    (senza risposta)


    saluti,
    .
    Ultima modifica di forstmeier; 03-11-15 alle 12:26 PM
    Non erro mai, se non erro. Una volta pensavo di errare ed ho errato. Che Errore !

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