Risultati da 1 a 5 di 5

Discussione: Saldo iva

  1. #1
    LIGABUE Ŕ offline Senior Member
    Data Registrazione
    Mar 2014
    Messaggi
    633

    Predefinito Saldo iva

    Il saldo iva potrÓ essere versato al 30 giugno 2018, con la maggiorazione.
    Mi chiedo se, per un trimestrale, il debito del quarto trimestre continui ad equivalere al saldo iva, come negli scorsi anni.
    Questo perchŔ, con la nuova impostazione del VL, anche se non si Ŕ versata l'iva, risulta come versata ed il saldo a debito sembrerebbe pari a zero.

  2. #2
    shailendra Ŕ offline Senior Member
    Data Registrazione
    Jul 2008
    LocalitÓ
    Bergamo
    Messaggi
    3,319

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da LIGABUE Visualizza Messaggio
    Il saldo iva potrÓ essere versato al 30 giugno 2018, con la maggiorazione.
    Mi chiedo se, per un trimestrale, il debito del quarto trimestre continui ad equivalere al saldo iva, come negli scorsi anni.
    Questo perchŔ, con la nuova impostazione del VL, anche se non si Ŕ versata l'iva, risulta come versata ed il saldo a debito sembrerebbe pari a zero.
    Il saldo della dichiarazione iva non Ŕ uguale a zero, ma equivale normalmente al saldo del 4░ trimestre, che non va inserito nel rigo VL30, non essendo ovviamente ancora st ato versato
    "Come spieghereste a un bambino che cos'Ŕ la felicitÓ?" "Non glielo spiegherei. Gli darei un pallone per farlo giocare" D. Solle

  3. #3
    LIGABUE Ŕ offline Senior Member
    Data Registrazione
    Mar 2014
    Messaggi
    633

    Predefinito

    Giusto, mi ero scordato di dire che nel VL30 campo 2 (iva dovuta) vanno messi gli importi dei VP14 delle varie comunicazioni trimestrali, tranne che quelli del quarto trimestre (che giÓ nella comunicazione del quarto trimestre non erano indicati). Dico bene, vero?
    Grazie.

  4. #4
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto Ŕ offline Administrator
    Data Registrazione
    Sep 2006
    LocalitÓ
    Catania
    Messaggi
    33,845

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da LIGABUE Visualizza Messaggio
    Giusto, mi ero scordato di dire che nel VL30 campo 2 (iva dovuta) vanno messi gli importi dei VP14 delle varie comunicazioni trimestrali, tranne che quelli del quarto trimestre (che giÓ nella comunicazione del quarto trimestre non erano indicati). Dico bene, vero?
    Grazie.
    Esatto. Come in Iva17, del resto.
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  5. #5
    LIGABUE Ŕ offline Senior Member
    Data Registrazione
    Mar 2014
    Messaggi
    633

    Predefinito

    Grazie per le risposte.

Discussioni Simili

  1. F24 saldo ZERO
    Di littlebb nel forum F24 e invii telematici
    Risposte: 5
    Ultimo Messaggio: 26-06-15, 11:46 AM
  2. F24 a saldo zero
    Di vittorio65 nel forum F24 e invii telematici
    Risposte: 1
    Ultimo Messaggio: 10-06-15, 05:32 PM
  3. f24 saldo zero
    Di ewind nel forum F24 e invii telematici
    Risposte: 5
    Ultimo Messaggio: 30-07-14, 08:04 AM
  4. saldo iva
    Di gilli nel forum IVA - Intrastat - SPESOMETRO - San Marino
    Risposte: 2
    Ultimo Messaggio: 13-03-12, 05:08 PM
  5. raccordo saldo fornitore da fattura e saldo contabile
    Di utente nel forum Altri argomenti
    Risposte: 5
    Ultimo Messaggio: 29-03-10, 08:12 AM

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15