Buongiorno a tutti,
spero aver aver postato nella sezione giusta.
Hi un paio di dubbi che vorrei sottoporre alla vostra attenzione:

-1 fattura di provvigioni agente svizzero per provvigioni su vendita a cliente tedesco: abbiamo emesso autofattura ex art 17 c 2 e 21 e registrata su un registro iva dedicato. L'importo di tale autofattura che confluisce nel registro iva vendite va riportato nel rigo VP della liquidazione trimestrale IVA?

-2 riceviamo da un cliente (che in qs caso diventa quindi fornitore) inglese una fattura per sconto su quantità periodo gen-mar 19. Prassi corretta vorrebbe che fossimo noi ad emettere nota di credito per sconto, ma questo cliente non vuole sentire ragione e quindi emette fattura come sopra e quindi ci adeguiamo per ragioni commerciali.
Questa fattura è stata registrata come fuori campo iva e non inserita in intra, è corretto secondo voi?

Grazie a tutti anticipatamente
ocean