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Discussione: Rimborso imposte ires/irpef per deduzione quota irap su costo del personale

  1. #131
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto è offline Administrator
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    Citazione Originariamente Scritto da FLY70 Visualizza Messaggio
    però una cosa non ho capito, tutti gli organi di stampa continuano a chiamare questo adempimento Click Day. Per me Click Day è quando chi prima invia ha più probabilità di vedersi riconosciuto il rimborso, come quello del 2009 per intendersi. Qui praticamente tutti vedranno riconosciuto (tutto o in proporzione ai soldi stanziati) il rimborso. L'invio conta solo ai fini della graduatoria attraverso la quale saranno erogati i rimborsi, rimborsi che saranno cmq erogati a tutti.

    Com'è giusto e civile che sia !!
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  2. #132
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    [QUOTE=Tomassetti;252625 Grazie

  3. #133
    Evasore Eretico è offline Junior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da FLY70 Visualizza Messaggio
    però una cosa non ho capito, tutti gli organi di stampa continuano a chiamare questo adempimento Click Day. Per me Click Day è quando chi prima invia ha più probabilità di vedersi riconosciuto il rimborso, come quello del 2009 per intendersi. Qui praticamente tutti vedranno riconosciuto (tutto o in proporzione ai soldi stanziati) il rimborso. L'invio conta solo ai fini della graduatoria attraverso la quale saranno erogati i rimborsi, rimborsi che saranno cmq erogati a tutti.
    difatti gli organi di stampa dovrebbero smetterla con questi titoloni ad effetto, fanno solo casino e basta, così come per la farsa della "nuova" numerazione delle fatture, hanno creato ed alimentato un falso problema.

  4. #134
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    Citazione Originariamente Scritto da Evasore Eretico Visualizza Messaggio
    difatti gli organi di stampa dovrebbero smetterla con questi titoloni ad effetto, fanno solo casino e basta, così come per la farsa della "nuova" numerazione delle fatture, hanno creato ed alimentato un falso problema.
    Però hanno venduto un sacco di copie ..... che è il loro obiettivo, ben diverso da quello di fare informazione, come dovrebbe !
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  5. #135
    Cesare Tomassetti è offline Junior Member
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    Segnalo l'articolo di Meneghetti a pag. 21 del sole24ore di oggi in cui si parla di un tema ampiamente dibattuto in questo forum.

    La soluzione proposta è coerente con le nostre conclusioni: i versamenti IRAP effettuati tramite compensazione verticale (e pertanto non esposti in F24) rilevano ai fini del calcolo della deduzione da esporre nelle istanze di rimborso.

    Si fa tra l'altro riferimento alla circolare Assonime 14/2009 già da noi richiamata.

  6. #136
    marbe è offline Senior Member
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    Salve a tutti! Qualcuno può aiutarmi a capire se devo considerare il versamento del saldo 2006 effettuato dall'azienda in data 20/08/2007 col cod. 3800 anno rif. 2006, dato che invierò l'istanza di rimborso a marzo 2013? Non ho capito dalle istruzioni da quando decorrono i 48 mesi. E poi i codici tributo dei versamenti irpef (si tratta di soc. trasparente) da considerare per il ricalcolo sono il 4001-3801-3844? Spero di essermi spiegata!Ringrazio chi vorrà aiutarmi!

  7. #137
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    Citazione Originariamente Scritto da marbe Visualizza Messaggio
    Salve a tutti! Qualcuno può aiutarmi a capire se devo considerare il versamento del saldo 2006 effettuato dall'azienda in data 20/08/2007 col cod. 3800 anno rif. 2006, dato che invierò l'istanza di rimborso a marzo 2013? Non ho capito dalle istruzioni da quando decorrono i 48 mesi. E poi i codici tributo dei versamenti irpef (si tratta di soc. trasparente) da considerare per il ricalcolo sono il 4001-3801-3844? Spero di essermi spiegata!Ringrazio chi vorrà aiutarmi!
    Va considerato anche il versamento del saldo 2006 effettuato dall'azienda in data 20/08/2007.
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  8. #138
    spider è offline Member
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    Per l'Unico 2012, come maggiori imposte versate si deve guardare solo ai saldi Irpef e relative addizionali o anche agli acconti versati nel 2011?

    Grazie.

  9. #139
    spider è offline Member
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    Per l'Unico 2012, come maggiori imposte versate si deve guardare solo ai saldi Irpef e relative addizionali o anche agli acconti versati nel 2011?
    Mi rispondo da solo, si guardano solo i saldi.

    Ora altro problema.

    "Errore bloccante
    RI 005 006 - Nel modulo corrente sono state compilate le caselle perdite e non è stato richiesto alcun importo a rimborso nei righi RI5, RI6 e RI7."

    Si tratta di un socio di Snc e l'errore me lo segnala per il 2009.

    Nel 2008 la snc ha una perdita, che con l'istanza di rimborso della snc la perdita viene aumentata per cui in RI4 del socio c'è una maggiore perdita d'impresa rideterminata.

    Nel 2009 il socio utilizza parte della perdita dell'anno precedente in RH e non paga imposte (e non le aveva nemmeno pagate in origine), per cui rimborso non ne ha ma in RI5 ho barrato "perdite" dato che porta avanti perdite precedenti.

    Nel 2010 il socio finisce di utilizzare queste vecchie perdite in RH e paga imposte, compilo RI5 con crocetta su perdite, riporto l'imposta a credito rideterminata ed il rimborso richiesto.

    Doc'è il problema per Entratel?

    Grazie.

  10. #140
    spider è offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da spider Visualizza Messaggio
    "Errore bloccante
    RI 005 006 - Nel modulo corrente sono state compilate le caselle perdite e non è stato richiesto alcun importo a rimborso nei righi RI5, RI6 e RI7."

    Si tratta di un socio di Snc e l'errore me lo segnala per il 2009.

    Nel 2008 la snc ha una perdita, che con l'istanza di rimborso della snc la perdita viene aumentata per cui in RI4 del socio c'è una maggiore perdita d'impresa rideterminata.

    Nel 2009 il socio utilizza parte della perdita dell'anno precedente in RH e non paga imposte (e non le aveva nemmeno pagate in origine), per cui rimborso non ne ha ma in RI5 ho barrato "perdite" dato che porta avanti perdite precedenti.

    Nel 2010 il socio finisce di utilizzare queste vecchie perdite in RH e paga imposte, compilo RI5 con crocetta su perdite, riporto l'imposta a credito rideterminata ed il rimborso richiesto.

    Doc'è il problema per Entratel?

    Grazie.
    Nessuno?
    Mi verrebba da dire che devo togliere la spunta dalle perdite in RI5 anche se porto avanti una perdita per due anni, dato che in quell'anno non chiedo rimborsi, giusto?

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