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Discussione: Unico persone fisiche con distibuzione di utili!

  1. #1
    nuvola è offline Senior Member
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    Predefinito Unico persone fisiche con distibuzione di utili!

    Salve, sono sempre qua... ho un caso nuovo mai gestito e vorrei il vostro parere....
    Nel 2008 una srl ha effettuato la distribuzione degli utili. Uno dei soci non supera il 25% di partecipazione, quindi le abbiamo fatto pagare l'imposta del 12.50%.
    Gli altri due soci invece lo superano...

    1. Ora, per quanto riguarda il socio che non supera la percentuale, in dichiarazione devo inserire qualcosa? Oppure essendo gia tassato non va neanche dichiarato?

    2. Per gli altri due, il 40% è diciamo "non imponibile", quindi io devo inserire solo il 60% in dichiarazione? Se si dove?

    3. C'è l'obbligo di presentare dichiarazione per chi ha avuto gli utili?

    4. Possono se non superano il reddito massimo essere comunque a carico di qualcun'altro?

    Per ora mi fermo qui!

  2. #2
    ergo3 è offline Senior Member
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    Supponendo che la partecipazione sia in Società soggetta IRES ed il percipiente "persona fisica non imprenditore".

    Per la definizione di partecipazione non qualificata, oltre a non superare il 25% del capitale sociale, non deve superare il 20% dei diritti di voto in assemblea.

    1 Per il socio non qualificato la tassazione è a titolo definitivo (niente indicazione in dichiaraz.)

    2. attenzione: il 40% dell'utile spettante è l'imponibile. Si specifica che tale percentuale si riferisce afgli utili conseguiti sino al 31/12/2007. Successivamente si applica una percentuale superiore (non ricordo)

    3. si

    4.si

  3. #3
    nuvola è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da ergo3 Visualizza Messaggio
    Supponendo che la partecipazione sia in Società soggetta IRES ed il percipiente "persona fisica non imprenditore".

    Per la definizione di partecipazione non qualificata, oltre a non superare il 25% del capitale sociale, non deve superare il 20% dei diritti di voto in assemblea.

    1 Per il socio non qualificato la tassazione è a titolo definitivo (niente indicazione in dichiaraz.)

    2. attenzione: il 40% dell'utile spettante è l'imponibile. Si specifica che tale percentuale si riferisce afgli utili conseguiti sino al 31/12/2007. Successivamente si applica una percentuale superiore (non ricordo)

    3. si

    4.si
    Allora, è una srl, e se persona fisica non imprenditore intendi dire che non ha partita e non ha altro oltre alla partecipazione allora ti rispondo di si... hanno solo la partecipazione, va be oltre a fabbricati.... tutti e tre... è così?

    Dove vanno inseriti? Allora gli utili distribuiti sono quelli maturati fino al 31/12/2007 quindi ci siamo.....

    Nella società invece...come devo rilevare il tutto? Registro l'uscita di cassa ed elimino semplicemente gli utili in attesa di destinazione o dev'esserci qualcosa di particolare?

  4. #4
    LB1967 è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da nuvola Visualizza Messaggio
    Salve, sono sempre qua... ho un caso nuovo mai gestito e vorrei il vostro parere....
    Nel 2008 una srl ha effettuato la distribuzione degli utili. Uno dei soci non supera il 25% di partecipazione, quindi le abbiamo fatto pagare l'imposta del 12.50%.
    Gli altri due soci invece lo superano...

    1. Ora, per quanto riguarda il socio che non supera la percentuale, in dichiarazione devo inserire qualcosa? Oppure essendo gia tassato non va neanche dichiarato?

    2. Per gli altri due, il 40% è diciamo "non imponibile", quindi io devo inserire solo il 60% in dichiarazione? Se si dove?

    3. C'è l'obbligo di presentare dichiarazione per chi ha avuto gli utili?

    4. Possono se non superano il reddito massimo essere comunque a carico di qualcun'altro?

    Per ora mi fermo qui!
    Citazione Originariamente Scritto da nuvola Visualizza Messaggio
    Allora, è una srl, e se persona fisica non imprenditore intendi dire che non ha partita e non ha altro oltre alla partecipazione allora ti rispondo di si... hanno solo la partecipazione, va be oltre a fabbricati.... tutti e tre... è così?

    Dove vanno inseriti? Allora gli utili distribuiti sono quelli maturati fino al 31/12/2007 quindi ci siamo.....

    Nella società invece...come devo rilevare il tutto? Registro l'uscita di cassa ed elimino semplicemente gli utili in attesa di destinazione o dev'esserci qualcosa di particolare?
    MA NON E' LA SOCIETA' CHE NEL 2008 DOVEVA VERSARE LE RITENUTE SUGLI UTILI DISTRIBUITI ? (a titolo di Acconto se partecipazione qualificata o A titolo di Imposta se partecipazione non qualificata) e poi consegnare ai soci la certificazione che riportava reddito e ritenuta applicata ??
    In base alla certificazione ognuno poi si regolava per la propria dichiarazione dei redditi: Ritenuta a titolo di imposta = NO Dichiarazione (salvo che per altri motivi tipo il reddito da fabbricati o altro)
    Ritenuta a titolo di Acconto = UNICO quadro RL

    (chiedo, non sono esperta neanch'io in materia...)

  5. #5
    fabrizio è offline Senior Member
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    No, la ritenuta va effettuata solo se la partecipazione è non qualificata! Per utili erogati a soci qualificati nessuna ritenuta, sono questi che dovranno dichiarare tali redditi in dichiarazione.
    Ciao
    Fabrizio Maimone
    Dottore Commercialista
    Revisore Legale

    www.studiomaimone.com

  6. #6
    nuvola è offline Senior Member
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    Predefinito

    Scusate un dubbio a proposito...

    Ho inserito i redditi da partecipazione nel quadro RL, è ovviamente solo il 40% e imponibile.... Quindi comunque in automatico mi mette solo quello imponibile.
    L'unico dubbio ce l'ho sul codice da inserire... io ho messo 1 perche mi pare di leggere che il 2 e il 3 sono per stati con regimi privilegiati, il 5 è per utili post 31/12/2007, l0unico dubbio è il 4, ma mi pare che si intende per chi ha regimen privilegiato ..approvato dall'ADe.
    E esatto? Devo mettere uno?

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