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Discussione: Unico2007 in ritardo

  1. #11
    Speedy è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da ivanajol Visualizza Messaggio
    Salve!
    Mi permetto di dissentire sul punto 1 quando si fa riferimento all'anno da indicare in relazione al codice del ravvedimento 8911....sul sito del Ministero si parla di indicare l'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, ad esempio, se ora stiamo ravvedendo l'anno 2006 si dovra' indicare l'anno 2006 e non 2007.
    Riporto qui di seguito il testo che ho tratto dal sito dell'ADE proprio a questo riguardo:
    ...
    Spero di essere stata utile!
    Buon lavoro!!
    Ciao Ivana,

    credo che stiamo parlando di due cose diverse:

    = per sanare un versamento si indica l'anno di riferimento del tributo cioè l'anno in cui il tributo doveva essere versato, per cui se verso nel 2007 un tributo che doveva essere versato nel 2006 indico l'anno 2006

    = per sanare una dichiarazione omessa si indica l'anno in cui la violazione è stata commessa, quindi la violazione per mancata presentazione di un modello unico scaduto il 31.7.2007 è stata commessa nel 2007 e non nel 2006

    Per lo meno così ho capito dalla lettura della guida fiscale ADE su come rimediare agli errori commessi, ma forse mi sbaglio.

    Ciao

  2. #12
    ivanajol è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Speedy Visualizza Messaggio
    Ciao Ivana,

    credo che stiamo parlando di due cose diverse:

    = per sanare un versamento si indica l'anno di riferimento del tributo cioè l'anno in cui il tributo doveva essere versato, per cui se verso nel 2007 un tributo che doveva essere versato nel 2006 indico l'anno 2006

    = per sanare una dichiarazione omessa si indica l'anno in cui la violazione è stata commessa, quindi la violazione per mancata presentazione di un modello unico scaduto il 31.7.2007 è stata commessa nel 2007 e non nel 2006

    Per lo meno così ho capito dalla lettura della guida fiscale ADE su come rimediare agli errori commessi, ma forse mi sbaglio.

    Ciao
    Salve!
    Si, effettivamente nel mio intervento sono stata un po' superficiale, dando per scontato che ci trovassimo nel caso di dover sanare un'imposta non versata, mentre in effetti i casi possono essere due e nel secondo, ovvero nel dover sanare un'irregolarita' commessa, ma trovandoci nel caso di non avere imposte dovut, effettivamente si versa con il codice 8911 ma anno 2007..
    Le solite complicazioni delle leggi italiane!!
    Buon lavoro!!

  3. #13
    AlessandroV. è offline Member
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    Susatemi ma in merito a tale discussione avrei diversi quesiti.

    1)Nel caso di dichiarazione IVA ed IRAP presentate telematicamente insieme al modello Unico 2007, oltre il termine "naturale", come deve essere compilato l'F24 per il pagamento della sanzione per dichiarazione tardiva? Mi spiego meglio. La sanzione di 32€, con codice tributo 8911, va pagata una sola volta per tutta la dichiarazione nel suo insieme o va corrisposta per ciascuna dichiarazione presente nel modello, quindi 32+32+32=96€?

    2)Nel caso in cui la risposta al precedente quesito sia per il pagamento di 96€, questo va effettuato indistintamente col codice 8911 o ci sono dei codici specifici per IRAP ed IVA?

    3)Quest'anno mi è capitato di dover presentare il modello UNICO 2007 PF per un soggetto che, pur avendo aperto la partita IVA nel mese di settembre 2006, non ha effettuato alcuna operazione attiva o passiva fino al 31.12.2006. Compilati tutti i quadri della dichiarazione, ho effettuato i controlli SOGEI ed il programma mi ha dato un errore bloccante per quanto concerne l'IRAP, motivato dal fatto che si presentava il modello senza alcun valore. Per poter inviare la dichiarazione ho dovuto escludere il modello IRAP. Secondo voi tale modo di operare è suscettibile di sanzione, per cui dovrei presentare il ravvedimento per la sola dichiarazione IRAP?

    Grazie in anticipo delle eventuali risposte.

  4. #14
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto è offline Administrator
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    Nell'rdone:

    1) la sanzione è di 32 euro per dichiarazione, quindi 96;

    2) il pagamento va effettuato indistintamente col codice 8911;

    3) Sì, è errato. Probabilmente l'errore che ti dava era da sanare indicando il codice regione ove richiesto (rigo IQ69 in Unico 07). Adesso non si può fare altro che pagare la sanzione.

    saluti


    Citazione Originariamente Scritto da AlessandroV. Visualizza Messaggio
    Susatemi ma in merito a tale discussione avrei diversi quesiti.

    1)Nel caso di dichiarazione IVA ed IRAP presentate telematicamente insieme al modello Unico 2007, oltre il termine "naturale", come deve essere compilato l'F24 per il pagamento della sanzione per dichiarazione tardiva? Mi spiego meglio. La sanzione di 32€, con codice tributo 8911, va pagata una sola volta per tutta la dichiarazione nel suo insieme o va corrisposta per ciascuna dichiarazione presente nel modello, quindi 32+32+32=96€?

    2)Nel caso in cui la risposta al precedente quesito sia per il pagamento di 96€, questo va effettuato indistintamente col codice 8911 o ci sono dei codici specifici per IRAP ed IVA?

    3)Quest'anno mi è capitato di dover presentare il modello UNICO 2007 PF per un soggetto che, pur avendo aperto la partita IVA nel mese di settembre 2006, non ha effettuato alcuna operazione attiva o passiva fino al 31.12.2006. Compilati tutti i quadri della dichiarazione, ho effettuato i controlli SOGEI ed il programma mi ha dato un errore bloccante per quanto concerne l'IRAP, motivato dal fatto che si presentava il modello senza alcun valore. Per poter inviare la dichiarazione ho dovuto escludere il modello IRAP. Secondo voi tale modo di operare è suscettibile di sanzione, per cui dovrei presentare il ravvedimento per la sola dichiarazione IRAP?

    Grazie in anticipo delle eventuali risposte.

  5. #15
    AlessandroV. è offline Member
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    Innanzitutto mi scuso per aver postato lo stesso messaggio su due diverse discussioni ma, essendo nuovo del forum, volevo accertarmi che il mio quesito venisse letto.

    Per quanto riguarda l'esclusione della dichiarazione IRAP, ho anche chiamato a più riprese il call center dell'Agenzia delle Entrate e tutte le volte mi è stato detto che la procedura di esclusione dei quadri IRAP era corretta e che, al massimo, avrei dovuto fare presente al locale ufficio dell'Agenzia delle Entrate il messaggio di errore, fornitomi dal programma di controllo.

    In tal caso cosa mi conviene fare procedere al ravvedimento o chiedere una conferma scritta di tale parere per presentare in futuro un 'istanza di autotutela od un ricorso? In altre parole i pareri del call center dell'agenzia delle entrate sono affidabili?

  6. #16
    L'avatar di danilo sciuto
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    I call center dell'AdE non sono affidabili, giusto per usare un eufemismo.

    Il consiglio è quello di procedere con il ravvedimento operoso.
    ciao

    Citazione Originariamente Scritto da AlessandroV. Visualizza Messaggio
    Innanzitutto mi scuso per aver postato lo stesso messaggio su due diverse discussioni ma, essendo nuovo del forum, volevo accertarmi che il mio quesito venisse letto.

    Per quanto riguarda l'esclusione della dichiarazione IRAP, ho anche chiamato a più riprese il call center dell'Agenzia delle Entrate e tutte le volte mi è stato detto che la procedura di esclusione dei quadri IRAP era corretta e che, al massimo, avrei dovuto fare presente al locale ufficio dell'Agenzia delle Entrate il messaggio di errore, fornitomi dal programma di controllo.

    In tal caso cosa mi conviene fare procedere al ravvedimento o chiedere una conferma scritta di tale parere per presentare in futuro un 'istanza di autotutela od un ricorso? In altre parole i pareri del call center dell'agenzia delle entrate sono affidabili?

  7. #17
    AlessandroV. è offline Member
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    Che bella notizia!

    Comunque grazie del consiglio, che conto di seguire alla lettera.
    Tuttavia adesso mi sorge un altro dubbio, sperando di non abusare della pazienza degli altri forumisti:
    per avvalermi del ravvedimento posso inviare telematicamente solo la dichiarazione IRAP o devo reinviare tutto il modello UNICO, con annessa la suddetta dichiarazione, naturalmente pagando la sanzione solo per quest'ultima?

  8. #18
    L'avatar di danilo sciuto
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    Devi riinviare tutto l'unico, seguendo le istruzioni relative alla compilazione del frontespizio, che da quest'anno son nuove.

    ciao

    Citazione Originariamente Scritto da AlessandroV. Visualizza Messaggio
    Che bella notizia!

    Comunque grazie del consiglio, che conto di seguire alla lettera.
    Tuttavia adesso mi sorge un altro dubbio, sperando di non abusare della pazienza degli altri forumisti:
    per avvalermi del ravvedimento posso inviare telematicamente solo la dichiarazione IRAP o devo reinviare tutto il modello UNICO, con annessa la suddetta dichiarazione, naturalmente pagando la sanzione solo per quest'ultima?

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