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Discussione: Unico2007 in ritardo

  1. #1
    Enne è offline Junior Member
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    Predefinito Unico2007 in ritardo

    Da alcuni anni usufruisco del servizio telematico delle agenzie delle entrate per compilare e inviare la dichiarazione dei redditi di una signora noventenne, invaida civile al 100%, vedova e senza figli. Quest'anno per dei miei motivi personali non ho potuto documentarmi sulla nuova finanziaria che ha anticipato al 31 luglio ( e non più al 31 ottobre) la scadenza relativa alla presentazione per via telematica . Volevo sapere se per le persone disabili come la signora in questione è prevista un'agevolazione sulle sanzioni oppure se l'agenzia delle entrate offre un servizio dedicato per chi non la possibilità
    econimica e anche fisica di occuparsi personalmente delle incombenze fiscali.
    Il caf, naturalmente riceve i contribuenti nella loro sede e non credo che abbia dei servizi a domicilio.

    Vi ringrazio dell'aiuto

    Nadia

  2. #2
    Speedy è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Enne Visualizza Messaggio
    Da alcuni anni usufruisco del servizio telematico delle agenzie delle entrate per compilare e inviare la dichiarazione dei redditi di una signora noventenne, invaida civile al 100%, vedova e senza figli. Quest'anno per dei miei motivi personali non ho potuto documentarmi sulla nuova finanziaria che ha anticipato al 31 luglio ( e non più al 31 ottobre) la scadenza relativa alla presentazione per via telematica . Volevo sapere se per le persone disabili come la signora in questione è prevista un'agevolazione sulle sanzioni oppure se l'agenzia delle entrate offre un servizio dedicato per chi non la possibilità
    econimica e anche fisica di occuparsi personalmente delle incombenze fiscali.
    Il caf, naturalmente riceve i contribuenti nella loro sede e non credo che abbia dei servizi a domicilio.
    Vi ringrazio dell'aiuto
    Nadia
    Il modello unico 2007 scaduto il 31 luglio può essere presentato in ritardo fino al 29 ottobre 2007, ma occorre versare la sanzione di 32 euro con il codice tributo 8911.
    Non mi risultano agevolazioni per il caso da te prospettato.

    Ciao

  3. #3
    olibo è offline Junior Member
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    Predefinito Ritardo Unico2007

    Ho un problema simile e devo ancora presentare il mod. Unico 2007;
    gradirei avere un ulteriore chiarimento:
    sono a credito IRPEF, quindi chiederò rimborso.
    - come devo compilare il mod. F24 ? (oltre al cod. tributo 8911 x le 32 € di sanzione ?)
    - devo mettere a 0 (zero) qualche altro codice tributo ?
    - a chi materialmente devo presentare (o inviare) il mod. unico 2007 ? (banca, posta, ag.entrate ?)
    - la modalità di presentazione può essere anche a mano (posta, ecc.), o solo per via telematica ?
    - i termini di presentazione delle due modalità sono diversi ? (speedy risponde che può essere fino al 29 ottobre 2007 in questo post, ma a carloargento (qualche gg. prima) indica il 1° ottobre).

    Ringrazio molto coloro che vorranno aiutarmi.

    Angelo

  4. #4
    sabrina è offline Junior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Speedy Visualizza Messaggio
    Il modello unico 2007 scaduto il 31 luglio può essere presentato in ritardo fino al 29 ottobre 2007, ma occorre versare la sanzione di 32 euro con il codice tributo 8911.
    Non mi risultano agevolazioni per il caso da te prospettato.

    Ciao
    il periodo di riferimento nel modello f24 con il quale si versa la sanzione di 32 euro è 2007....giusto?

  5. #5
    Speedy è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da olibo Visualizza Messaggio
    Ho un problema simile e devo ancora presentare il mod. Unico 2007;
    gradirei avere un ulteriore chiarimento:
    sono a credito IRPEF, quindi chiederò rimborso.
    1- come devo compilare il mod. F24 ? (oltre al cod. tributo 8911 x le 32 € di sanzione ?)
    2- devo mettere a 0 (zero) qualche altro codice tributo ?
    3- a chi materialmente devo presentare (o inviare) il mod. unico 2007 ? (banca, posta, ag.entrate ?)
    4- la modalità di presentazione può essere anche a mano (posta, ecc.), o solo per via telematica ?
    5- i termini di presentazione delle due modalità sono diversi ? (speedy risponde che può essere fino al 29 ottobre 2007 in questo post, ma a carloargento (qualche gg. prima) indica il 1° ottobre).
    Ringrazio molto coloro che vorranno aiutarmi.
    Angelo
    Allora:
    1- sul modello F24 va indicato il codice tributo 8911 anno 2007 importo 32,00
    2- tenuto conto che esiste un credito, è possibile indicare sullo stesso F24 il codice tributo 4001 rata 0101 anno 2006 importo 32,00 a credito così la delega si chiude a zero. Consiglio di non chiedere il rimborso del credito restante ma di riportarlo a nuovo, per compensarlo con il 730/2008 relativo all'anno 2007
    3- la dichiarazione cartacea può essere inoltrata tramite banca o posta
    4- oppure in via telematica tramite un intermediario abilitato
    5- la dichiarazione dei soggetti senza partita iva andava presentata entro il 31.7 per cui si può usufruire dell'allungamento di 90 giorni (cioè 29.10) con versamento della sanzione. La dichiarazione dei soggetti con partiva iva o con redditi di partecipazione va invece presentata entro il 1° ottobre (a questo si riferiva carloargento)

    Mi risulta inoltre (diversamente da quanto avevo detto in passato) che l'ade avrebbe attivato un servizio a domicilio per i disabili. Conviene sentire l'ade locale per sapere come si fa ad usufruirne.

    Ciao

  6. #6
    CarloF è offline Junior Member
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    Ciao
    scusate l'intromissione...ma è possibile mandare le integrative di UnicoPF?
    mandandone una adesso mi viene restituito l'errore

    (***)
    Dati del Frontespizio:
    Dichiarazione integrativa - E' stata barrata la casella Dichiarazione
    integrativa ma non e' stato impostata al valore '2' o '3' nessuna casella
    relativa a quadri compilati o allegati
    Valore dichiarato: 1

  7. #7
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto è offline Administrator
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    Adesso non puoi inviare una dichiarazione integrativa Unico 07, ma solo una "correttiva nei termini".

    Per quanto riguarda le modalità di compilazione della dichiarazione integrativa, ti invito a vedere le istruzioni a pagina 15 al punto 2).

    ciao

    Citazione Originariamente Scritto da CarloF Visualizza Messaggio
    Ciao
    scusate l'intromissione...ma è possibile mandare le integrative di UnicoPF?
    mandandone una adesso mi viene restituito l'errore

    (***)
    Dati del Frontespizio:
    Dichiarazione integrativa - E' stata barrata la casella Dichiarazione
    integrativa ma non e' stato impostata al valore '2' o '3' nessuna casella
    relativa a quadri compilati o allegati
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  8. #8
    CarloF è offline Junior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da danilo sciuto Visualizza Messaggio
    Adesso non puoi inviare una dichiarazione integrativa Unico 07, ma solo una "correttiva nei termini".

    Per quanto riguarda le modalità di compilazione della dichiarazione integrativa, ti invito a vedere le istruzioni a pagina 15 al punto 2).

    ciao
    Si, però io sto mandando un'integrativa di UPF senza partita IVA di quelli che scadevano il 31/07
    Ciao

  9. #9
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto è offline Administrator
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    Ah, certo, se si tratta di dichiarazioni "scadute" ovviamente puoi farlo.
    Resta valido il consiglio di leggere quanto riportato chiaramente nelle istruzioni.

    ciao

    Citazione Originariamente Scritto da CarloF Visualizza Messaggio
    Si, però io sto mandando un'integrativa di UPF senza partita IVA di quelli che scadevano il 31/07
    Ciao

  10. #10
    ivanajol è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Speedy Visualizza Messaggio
    Allora:
    1- sul modello F24 va indicato il codice tributo 8911 anno 2007 importo 32,00
    2- tenuto conto che esiste un credito, è possibile indicare sullo stesso F24 il codice tributo 4001 rata 0101 anno 2006 importo 32,00 a credito così la delega si chiude a zero. Consiglio di non chiedere il rimborso del credito restante ma di riportarlo a nuovo, per compensarlo con il 730/2008 relativo all'anno 2007
    3- la dichiarazione cartacea può essere inoltrata tramite banca o posta
    4- oppure in via telematica tramite un intermediario abilitato
    5- la dichiarazione dei soggetti senza partita iva andava presentata entro il 31.7 per cui si può usufruire dell'allungamento di 90 giorni (cioè 29.10) con versamento della sanzione. La dichiarazione dei soggetti con partiva iva o con redditi di partecipazione va invece presentata entro il 1° ottobre (a questo si riferiva carloargento)

    Mi risulta inoltre (diversamente da quanto avevo detto in passato) che l'ade avrebbe attivato un servizio a domicilio per i disabili. Conviene sentire l'ade locale per sapere come si fa ad usufruirne.

    Ciao
    Salve!
    Mi permetto di dissentire sul punto 1 quando si fa riferimento all'anno da indicare in relazione al codice del ravvedimento 8911....sul sito del Ministero si parla di indicare l'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, ad esempio, se ora stiamo ravvedendo l'anno 2006 si dovra' indicare l'anno 2006 e non 2007.
    Riporto qui di seguito il testo che ho tratto dal sito dell'ADE proprio a questo riguardo:


    Come compilare il modello F24 - Codice Tributo 8911
    SANZIONI PECUNIARIE PER ALTRE VIOLAZIONI TRIBUTARIE RELATIVE ALLE IMPOSTE SUI REDDITI ALLE IMPOSTE SOSTITUTIVE ALL'IRAP E ALL'IVA

    Sezione modello F24 da compilare: ERARIO

    Riferimento Normativo: D.Lgs. 471 del 1997


    ESEMPIO 1: importo da versare
    I dati proposti nell’esempio sono solo a titolo esemplificativo

    Importo: 6.000,00 Euro
    Anno di imposta: 2005
    SEZIONE ERARIO
    IMPOSTE DIRETTE - IVA
    RITENUTE ALLA FONTE
    ALTRI TRIBUTI E INTERESSI codice tributo rateazione/
    regione/prov anno di
    riferimento importi a debito
    versati importi a credito
    compensati SALDO (A - B)
    (1) 8911 (2) (3) 2005 (4) 6.000,00 (5)





    codice ufficio codice atto TOTALE A (6) B (7) (8)
    (9) (10)
    Campi del modello F24 come compilare il campo
    (1) codice tributo: indicare 8911
    (2) rateazione/regione/prov: non compilare
    (3) anno di riferimento: anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nell’esempio 2005
    (4) importi a debito versati: indicare l'importo a debito, nell’esempio 6.000,00
    (5) importi a credito compensati: non compilare
    (6) TOTALE A: somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario
    (7) TOTALE B: somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito
    (8) SALDO (A - B): indicare il saldo (TOTALE A - TOTALE B)
    (9) codice ufficio: non compilare
    (10) codice atto: non compilare



    Spero di essere stata utile!
    Buon lavoro!!

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