Una ditta deve presentare dichiarazione iva integrativa per correggere un errore nel quadro VH. Nel 2008 ha optato alla liquidazione iva contabilitā presso terzi. Nella stesura della dichiarazione iva finisce con un iva a debito.
Dubbio:
- questa iva quando andava versata? il 16.03 come l'annuale?
- ma va riportata nel VH1 dell'anno successivo?

..e ipotizzando che la dichiarazione iva finiva con un credito iva:
- si poteva utilizzare in compensazione oppure andava riportato a gennaio dell'anno dopo?
Buon lavoro.