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Discussione: Ravvedimento come?

  1. #1
    FOLK è offline Junior Member
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    Predefinito Ravvedimento come?

    Cercherò di essere sintettico e chiaro: Società non operativa, si procede quindi a pagare le imposte sulla base dell'adeguamento conseguente.
    A settembre, per errore (ancora non ho capito come mai) viene inviata la dichiarazione priva dell'adeguamento e senza il prospetto della verifica dell'operatività compilato e con quadro F ed N che evidenziano una perdita fiscale.
    A questo punto dovendo procedere a ravvedere la dichiarazione che quindi nella nuova versione evidenzia un debito di imposta (già peraltro assolto), secondo voi, devo pagare "solo" le sanzioni nella misura di 1/8 del minimo? E tale minimo è pari al 100% della maggiore imposta (Ires, Irap, Iva)????

    Grazie della vostra disponibilità.

  2. #2
    dotto' è offline Junior Member
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    dovresti pagare le sanzioni solo per la dichiarazione integrativa, ma essendo passati 90 gg dal termine di invio della dichiarazione non puoi più ravvederti. quindi invia la dichiarazione integrativa e attendi le sanzioni (sia per il contribuente che per l'intermediario). Non hai altri pagamenti da fare in quanto le imposte sono state pagate nei termini.

  3. #3
    FOLK è offline Junior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da dotto' Visualizza Messaggio
    dovresti pagare le sanzioni solo per la dichiarazione integrativa, ma essendo passati 90 gg dal termine di invio della dichiarazione non puoi più ravvederti. quindi invia la dichiarazione integrativa e attendi le sanzioni (sia per il contribuente che per l'intermediario). Non hai altri pagamenti da fare in quanto le imposte sono state pagate nei termini.
    Ma il termine dei 90 gg non riguarda solo il ravvedimento per le omesse dichiarazioni? Qui la dichiarazione non è stata omessa. Poi l'integrativa senza il pagamento di quanto dovuto (sanzioni e interessi inclusi) non perfeziona il ravvedimento. O no?

  4. #4
    shailendra è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da FOLK Visualizza Messaggio
    Cercherò di essere sintettico e chiaro: Società non operativa, si procede quindi a pagare le imposte sulla base dell'adeguamento conseguente.
    A settembre, per errore (ancora non ho capito come mai) viene inviata la dichiarazione priva dell'adeguamento e senza il prospetto della verifica dell'operatività compilato e con quadro F ed N che evidenziano una perdita fiscale.
    A questo punto dovendo procedere a ravvedere la dichiarazione che quindi nella nuova versione evidenzia un debito di imposta (già peraltro assolto), secondo voi, devo pagare "solo" le sanzioni nella misura di 1/8 del minimo? E tale minimo è pari al 100% della maggiore imposta (Ires, Irap, Iva)????

    Grazie della vostra disponibilità.
    Mah...se tu le imposte le hai pagate regolarmente, non vedo perchè dovresti pagare una sanzione commisurata sulle imposte....secondo me rientri mel caso di violazione formale della dichiarazione, ravvedibile entro un anno dalla presentazione pagando 1/8 di 258 €uro (32 €uro)
    "Come spieghereste a un bambino che cos'è la felicità?" "Non glielo spiegherei. Gli darei un pallone per farlo giocare" D. Solle

  5. #5
    FOLK è offline Junior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da shailendra Visualizza Messaggio
    Mah...se tu le imposte le hai pagate regolarmente, non vedo perchè dovresti pagare una sanzione commisurata sulle imposte....secondo me rientri mel caso di violazione formale della dichiarazione, ravvedibile entro un anno dalla presentazione pagando 1/8 di 258 €uro (32 €uro)
    Ti ringrazio della risposta. Hai centrato il problema. Il dubbio è prorpio questo. per chè la dichiarazione evidenzia errori che incidono sul debito di imposta ma nda un punto di vosta sostanziale non vi è stato il mancato pagamento di quanto dovuto.

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