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Discussione: Regime nuove attivita' credito irpef

  1. #1
    am.antonello è offline Junior Member
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    Predefinito Regime nuove attivita' credito irpef

    Buongiorno,
    ho il seguente problema:

    l'anno 2009 ho lavorato con trattenuta d'acconto (come praticante avvocato) maturando un credito irpef di ca. 800 euro (nella dichiarazione 2010).

    successivamente nei mesi di gennaio e febbraio 2010 ho continuato con la trattenuta.
    da marzo 2010 a dicembre 2010 ho aperto p.iva. e optato per il regime di cui all'art. 13 l. 388/2000.

    Ora mi ritrovo a compilare l'unico 2011 e per quanto riguarda il periodo gennaio-febbraio 2010 ho maturato un ulteriore credito di imposta di 350 euro (sommati agli 800 del 2009 sono un bel gruzzoletto), mentre per il periodo soggetto al regime delle nuove iniziative dovrei versare ca. 1000 euro di irpef (con imposta sostitutiva del 10% ovviamente).

    Domanda: posso portare in compensazione gli oltre 1000 euro quale credito di imposta relativo al 2009 e ai primi due mesi del 2010?

    Grazie di cuore a chi mi vorrà rispondere.

  2. #2
    shailendra è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da am.antonello Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    ho il seguente problema:

    l'anno 2009 ho lavorato con trattenuta d'acconto (come praticante avvocato) maturando un credito irpef di ca. 800 euro (nella dichiarazione 2010).

    successivamente nei mesi di gennaio e febbraio 2010 ho continuato con la trattenuta.
    da marzo 2010 a dicembre 2010 ho aperto p.iva. e optato per il regime di cui all'art. 13 l. 388/2000.

    Ora mi ritrovo a compilare l'unico 2011 e per quanto riguarda il periodo gennaio-febbraio 2010 ho maturato un ulteriore credito di imposta di 350 euro (sommati agli 800 del 2009 sono un bel gruzzoletto), mentre per il periodo soggetto al regime delle nuove iniziative dovrei versare ca. 1000 euro di irpef (con imposta sostitutiva del 10% ovviamente).

    Domanda: posso portare in compensazione gli oltre 1000 euro quale credito di imposta relativo al 2009 e ai primi due mesi del 2010?

    Grazie di cuore a chi mi vorrà rispondere.
    Certo che puoi.
    "Come spieghereste a un bambino che cos'è la felicità?" "Non glielo spiegherei. Gli darei un pallone per farlo giocare" D. Solle

  3. #3
    am.antonello è offline Junior Member
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    Fantastico! Ti ringrazio.
    Visto che sei stato/a cosi gentile mi potresti anche confermare che, immaginando di dover inserire le somme che ho scritto prima e aggiungendo che ho percepito 1500 euro nei primi due mesi del 2010 (con ritenuta) e 10.000 soggetti al regime delle nuove attività:

    1) devo compilare i quadri RL, RN, RE ed RX (RV no perché non ho addizionali da pagare)
    2) quanto al quadro RN: come reddito complessivo (RN1) e reddito imponibile (RN4) inserisco solo i 1500 e non anche 10.000 perché il reddito soggetto al regime di cui alla l. 388/2000 non va a formare il reddito imponibile (è giusto?); l'imposta lorda (RN5) la calcolo sui 1500 e non su 11.500; la detrazione di cui al rigo RN12 la calcolo anche questa sui 1500. Poi, a parte i righi RN13, RN22, RN26, RN32 ed RN33 che vengono da sé per sfruttare i crediti di imposta come faccio? Devo compilare il rigo RN35? Non capisco se e dove devo inserire nel quadro RN anche i 1000 euro di imposta sostitutiva che mi risultano dal quadro RE22.

    Ti chiedo un po' di pazienza ma ho proprio bisogno. Grazie.

  4. #4
    shailendra è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da am.antonello Visualizza Messaggio
    Fantastico! Ti ringrazio.
    Visto che sei stato/a cosi gentile mi potresti anche confermare che, immaginando di dover inserire le somme che ho scritto prima e aggiungendo che ho percepito 1500 euro nei primi due mesi del 2010 (con ritenuta) e 10.000 soggetti al regime delle nuove attività:

    1) devo compilare i quadri RL, RN, RE ed RX (RV no perché non ho addizionali da pagare)
    2) quanto al quadro RN: come reddito complessivo (RN1) e reddito imponibile (RN4) inserisco solo i 1500 e non anche 10.000 perché il reddito soggetto al regime di cui alla l. 388/2000 non va a formare il reddito imponibile (è giusto?); l'imposta lorda (RN5) la calcolo sui 1500 e non su 11.500; la detrazione di cui al rigo RN12 la calcolo anche questa sui 1500. Poi, a parte i righi RN13, RN22, RN26, RN32 ed RN33 che vengono da sé per sfruttare i crediti di imposta come faccio? Devo compilare il rigo RN35? Non capisco se e dove devo inserire nel quadro RN anche i 1000 euro di imposta sostitutiva che mi risultano dal quadro RE22.

    Ti chiedo un po' di pazienza ma ho proprio bisogno. Grazie.
    L'imposta sostitutiva non va nel quadro N. Si calcola direttamente nel quadro E. Da lì la inserisci nel modello F24 e la compensi con l'Irpef a credito
    "Come spieghereste a un bambino che cos'è la felicità?" "Non glielo spiegherei. Gli darei un pallone per farlo giocare" D. Solle

  5. #5
    am.antonello è offline Junior Member
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    Perfetto grazie!

  6. #6
    Contabile è offline Senior Member
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    Buongiorno,
    ho il seguente problema:

    l'anno 2009 ho lavorato con trattenuta d'acconto (come praticante avvocato) maturando un credito irpef di ca. 800 euro (nella dichiarazione 2010).
    Successivamente nei mesi di gennaio e febbraio 2010 ho continuato con la trattenuta.
    Da marzo 2010 a dicembre 2010 ho aperto p.iva. e optato per il regime di cui all'art. 13 l. 388/2000.

    Hai aperto la P. IVA per attività legale?
    Se si l'AdE potrebbe non riconoscerti l'agevolazione del regime in parola.
    “Commercialista Telematico. Né SKY, né RAI. Abbonarsi conviene. ”.

    Lavora facile con qualità e risparmio. Lavora CONTABILE TELEMATICO

  7. #7
    am.antonello è offline Junior Member
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    perchè non dovrebbe?

  8. #8
    shailendra è offline Senior Member
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    perchè non dovrebbe?
    Perchè è una mera prosecuzione di un attività già impostata, mentre per essere ammesso alle Nuove Iniziative Produttive l'attività deve essere ex-novo totalmente.
    "Come spieghereste a un bambino che cos'è la felicità?" "Non glielo spiegherei. Gli darei un pallone per farlo giocare" D. Solle

  9. #9
    am.antonello è offline Junior Member
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    Non mi permetterei mai di contraddirvi dal momento che sicuramente ne sapete più di me, ma a me risulta che c'è una deroga per i soggetti che, come me, sono soggetti al periodo obbligatorio di praticantato.
    Comunque grazie per l'interessamento.

    Già che ci sono però chiedo quest'ultima cosa:

    Ho presentato una dichiarazione integrativa rispetto a quella dell'anno scorso (relativa quindi al periodo di imposta 2009) perché mi sono accorto di non aver dichiarato un reddito. A seguito dell'integrazione è emerso che, aumentando il reddito imponibile, è aumentata anche l'addizionale. Quindi mi ritrovo a dover corrispondere la differenza con la sanzione e gli interessi giusto?
    Se così è, la sanzione a quanto ammonta? Al 3% oppure visto che il mio caso (omessa indicazione di un reddito) configurerebbe una dichiarazione infedele il 10%? In quest'ultimo caso, il cod. trib. è sempre 8902 o cambia?
    Grazie ancora.

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